Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.08.2016, 11:45   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Поставка в Казахстан.

Добрый день!
Поставляем товар в Казахстан, товар который не является товаром мед.назначения и облагается ставкой 18%, но покупатели настаивают на своем, что мы обязаны поставить ставку 0% во всех документах!
Огромная просьба объяснить, что не так и что делать? Я с таким сталкиваюсь впервые и в недоумении.
Анна140893 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 16:37   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Поставка в Казахстан.

Анна140893, здравствуйте!
Казахстан - это вывоз с территории РФ.
См НК РФ - у вас ставка НДС 0%, которую надо подтвердить документально в определенный срок.
Не подтвердили - возвращаетесь в период реализации, исчисляете НДС 18(10)% за свой счет, выставляете сч.ф в 1м экземпляре для себя, доплачиваете налог, пени, предоставляете уточненку по НДС.

Развернуть для просмотра

Статья 164. Налоговые ставки
1. Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации:
1) товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса;
[свернуть]
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 14:39   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Поставка в Казахстан.

Такой ньюанс....по незнанию наши сотрудники выставляли сразу счет-фактуру с 18% и она выставлена во втором квартале и ндс с это поставки по факту уже заплачен, декларация сдана, в таком случае что то грозит нашей организации? нужно ли все переделывать?
Анна140893 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 22.09.2016, 15:17   #4
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Поставка в Казахстан.

Цитата:
Сообщение от Анна140893 Посмотреть сообщение
Такой ньюанс....по незнанию наши сотрудники выставляли сразу счет-фактуру с 18% и она выставлена во втором квартале и ндс с это поставки по факту уже заплачен, декларация сдана, в таком случае что то грозит нашей организации? нужно ли все переделывать?

Очень прошу помочь разобраться что мне с этим делать..
Анна140893 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 19:45   #5
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Поставка в Казахстан.

Анна140893, нужно все переделывать и сдавать уточненную декларацию. Если сумма налога будет к уменьшению подать еще комментарии, что техническая ошибка произошла и сч.ф по экспорту была выставлена со ставкой 18% вместо 0%.
И вычет НДС только в периоде подтверждения у вас будет по всем отгрузкам до 01.07.16г.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 19:48   #6
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Поставка в Казахстан.

Из п. 9 ст. 167 НК РФ следует, что моментом определения налоговой базы по экспортным операциям является последнее число квартала, в котором собран полный пакет документов. Т.е в этом периоде и будет показана реализация по экспорту в Декларации по НДС.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 14:59   #7
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Поставка в Казахстан.

Большое спасибо, будем переделывать...
Есть еще вопрос..не подскажите, если заниматься экспортом в К с фирмы на УСН, там все тоже самое? Ведь при УСН не выставляется счет-фактура.
Анна140893 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 16:18   #8
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Поставка в Казахстан.

Анна140893, на здоровье! Организация, применяющая специальный налоговый режим (УСН, ЕСХН или ЕНВД), не признается плательщиком НДС (п. 3 ст. 346.1, п. 2 ст. 346.11, п. 4 ст. 346.26 НК РФ).
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot