Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,293
Спасибо: 1,973
|
![]()
Когда уточненный расчет подавать не надо
В разделе 2 расчета 6-НДФЛ приводятся данные о тех доходах, налог с которых был перечислен в бюджет в течение последних 3-х месяцев периода, за который подается форма. Отчетность уточняется, если отражены не все данные или найдены ошибки, в результате которых занижены (завышены) суммы налога. Если этого не случилось, то «уточненка» не подается. Об этом напоминает ФНС. В качестве примера такой незначительной неточности назван случай отражения в разделе 2 расчета за 9 месяцев выплаты сентябрьской зарплаты. Налог с нее согласно НК РФ должен быть уплачен не позже 03.10.2016. Поэтому зарплата за сентябрь и перечисленный с нее НДФЛ должны были войти в раздел 2 годовой отчетности. Но ошибка не повлияла на сумму налога, поэтому форму за 9 месяцев уточнять не надо и повторно показывать эту операцию в расчете за год тоже не нужно. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | oksana_k (30.12.2016) |
![]() |
|
|