Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.11.2006 
				
				
				
					Сообщений: 94
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			НЕ могу закрыть год... Просто беда какая-то: 
		
		
		
		
		
		
		
	1)14.08 оплачиваю пени в Федеральный б-т по прибыли и в Республиканский. Дт.68.04.1 Пени Кт.51 2) 30.09 начиляю пени - Дт.99 Кт 68.04.1 - начисляю пени... 3) закрываю 3 квартал - все чудесно. 4) закрываю октябрь - программа сторнирует мне начисленные суммы? ЧТО ДЕЛАТЬ?????  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Пени вы должы были начислить не по сч 68.4.1, а по сч 68.10 и перечислить по тому же счету.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Отличительное свойство человека - желать непременно все начинать сначала.(И. Гете)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Странно, 68.10 - там это прочие налоги и сборы. 68.4 - это как раз о налоге на прибыль, причем есть субконто с одним из значений "Пени...".  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Может я не права, но у нас в организации все пени начисляются на сч 68.10 не затрагивая налоги. Мне кажеться, что это не являеться ошибкой.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Отличительное свойство человека - желать непременно все начинать сначала.(И. Гете)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.11.2006 
				
				
				
					Сообщений: 94
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Мне кажется, что начислять пени нужно именно на тот счет которому они принадлежат. Иначе как потом сверяться с ГНИ - выбирать с 68.10 из общей суммы - какие пени по какому налогу в какой сумме? При начислении и уплате - я цепляю именно тот счет по которому начисляются и уплачиваются пени - и таких проблем нет. Вот только прибыль...  
		
		
		
		
		
		
		
	Вчера обратилась к представителям 1С в нашем городе - создали аналог. ситуацию: Пени в Федер. б-т начислили мартом, уплатили мартом, закрыли март - все хорошо. А при закрытии апреля сумма начисленных пеней сторнировалась - и что непонятно - в странном распределинии - часть пеней сторнировалась с Федер. бюджета - часть с Республиканского. Там тоже ничего понять не могут.... :confused: А какие галки в Закрытии месяца нужно убрать - у меня в учетной политике не стоит галка Применять ПБУ 18?:eek: Спасибо за участие.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Пени начисляются бух.справкой. 
		
		
		
		
		
		
			Д99/1 Субконто "Причитающиеся налоговые санкции" К 68.4.1. Субконто 1 "Пени/начисл.уплач. Субконто 2 "Федеральный бюджет" или "Республиканский бюджет" 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			Последний раз редактировалось Nadia; 15.03.2007 в 09:17.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.11.2006 
				
				
				
					Сообщений: 94
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В том-то и дело - что везде я проставила всю аналитику - и "причитающиеся налоговые санкции" тоже. Не с одним налогом такого не происходит, а с прибылью:(
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			При перечислении  пени  с расчетного счета в выписке: 
		
		
		
		
		
		
			Д 68.4.1. субконто "Пени/начисл. уплач" К 51 
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Тогда посмотрите начисление налога. 
		
		
		
		
		
		
			Д99/1 Субконто 1 "Налог на прибыль и иные аналогичные платежи" К 68,4,1 Субконто 1 "Налог начислен и уплачен" Субконто 2 "Выбор бюджета" 
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.11.2006 
				
				
				
					Сообщений: 94
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Все именно так и делаю - результат тот же, и групповое перепроведение все так: 
		
		
		
		
		
		
		
	АВГУСТ: Дт.68.04.1 ,Пени нач\уплачено, Фед. бюджет Кт.51 Дт. 99.01.1 Причит. налог. санкции Кт.68.04.1 пени нач\уплачено, Фед. б-т Закрываю август - все ОК. Закрываю сентябрь - сторно по Фед. и региональному б-ту:(  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			По сути пени  при закрытии месяца не участвуют, т.к. это счет 99 и он не закрывается. 
		
		
		
		
		
		
			Откройте оборотку, а лучше журнал ордер по субконто по счету 68/4/1 и по счету 99/1 и посмотрите. Где стоят суммы?. 
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.11.2006 
				
				
				
					Сообщений: 94
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.04.1: 
		
		
		
		
		
		
		
	Пени: начислено\уплачено: Ф.б. По Дт. и по Кт. сумма А вот Налог(взносы): начислено \уплачено: Ф.Б по Кт. Сторно сумма пеней Соответственно со сч.99 сумма начисленных пеней из-за сторно убирается - как буд-то ее и не было  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.11.2006 
				
				
				
					Сообщений: 94
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Проводок по прибыли не было за весь год вообще! С 2006г. Есть входящее дебетовой сальдо по сч.68.04.1 . В этом году сработали в убыток и  из проводок - только начисление этих Пеней несчастных за предыдущие годы... Вот:(
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.11.2006 
				
				
				
					Сообщений: 94
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Входящее сальдо : 
		
		
		
		
		
		
		
	Ф.Б. Дт.68.04.1 - 61 476,00 Кт.000 НАЛОГ В августе ПЕНИ - Дт.68.04.1 Кт.51 - 635,32 Дт.99.01.1 Кт.68.04.1 -635,32 Республик.б-т Дт.68.04.1 - 165 517,00 НАЛОГ В авгуте - ПЕНИ Дт.68.04.1 Кт.51 - 1967,96 Дт.99.01.1 Кт.68.04.1 -1967,96 Сентябрь: СТОРНО Ф.Б. : НАЛОГ: Дт.99.01.1 Кт.68.04.1 - "-705,06" Р.Б.: НАЛОГ: Дт.99.01.1 Кт68.04.1 - "-1898,23"  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вы можете  журнал ордер по субконто  по счету 68/4/1, по счету 99/1  сохранить на файл и  присоединить файл к  ответу.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.11.2006 
				
				
				
					Сообщений: 94
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Анализ счета 68.doc 
		
		
		
			ОАО "ПРОМЭЛ" Анализ счета 68.04.1 Период: 9 месяцев 2006 г. Детализация по субконто: Виды платежей в бюджет (фонды), Уровни бюджетов, кор.субсчетам и субконто Выводимые данные: сумма Счет Кор.счет С кред. счетов В дебет счетов Нач.сальдо 248*992,00 Налог (взносы): начислено / уплачено Нач.сальдо 248*992,00 Федеральный бюджет Нач.сальдо 61*476,00 99 -705,06 99.01 -705,06 99.01.1 -705,06 Оборот -705,06 Кон.сальдо 62*181,06 Региональный бюджет Нач.сальдо 165*517,00 99 -1*898,23 99.01 -1*898,23 99.01.1 -1*898,23 Оборот -1*898,23 Кон.сальдо 167*415,23 Местный бюджет Нач.сальдо 21*999,00 Оборот Кон.сальдо 21*999,00 Оборот -2*603,29 Кон.сальдо 251*595,29 Пени: начислено / уплачено (по акту проверки) Нач.сальдо Федеральный бюджет Нач.сальдо 51 635,32 99 635,32 99.01 635,32 99.01.1 635,32 Оборот 635,32 635,32 Кон.сальдо Региональный бюджет Нач.сальдо 51 1*967,96 99 1*967,96 99.01 1*967,96 99.01.1 1*967,96 Оборот 1*967,96 1*967,96 Кон.сальдо Оборот 2*603,28 2*603,28 Кон.сальдо Итого: Оборот 2*603,28 -0,01 Кон.сальдо 251*595,29  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Пени по налогам | Катечка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 02.03.2007 16:04 | 
| Пени, штрафы Как начислять? | Катюша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 02.02.2007 12:47 | 
| Пени в 8.0. Как начислить? | Света+ | Программы: 1C 7.7 | 2 | 12.01.2007 18:25 | 
| Сроки уплаты пени по решению налоговой? | Виктория79 | Делимся опытом | 3 | 01.12.2006 17:27 |