Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.12.2018, 12:34   #1
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,621
Спасибо: 1,934
По умолчанию Re: Как сделать так, чтобы оплата ОС попала в КУДИР?

Цитата:
Сообщение от SenioritaBonita Посмотреть сообщение
Когда я делаю в ноябре проводку Д 71 К 51 оплата по авансовому отчету,
Дт 71 Кт 51 р/счет ? Вы подотчетнику выдали деньги на карту ? т.е. путем перечисления денег с р/счета ?
Авансовый отчет от сотрудника как делали ? в АВ прописывали ОС ? или в документах Поступление заводили накладную поставщика Поступление ОС, а в АВ уже потом прописывали не наименование ОС, а заполняли вкладку Прочее и прописывали оплату поставщику ? т.е. не подотчетнику оплата, а поставщику ?
ОС идет в расход в конце квартала, попробуйте закрыть месяцы включая декабрь и посмотреть 31 декабря сумма в расход в КУДиР попадет?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
SenioritaBonita (24.12.2018)
Старый 24.12.2018, 13:02   #2
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,202
Спасибо: 58
По умолчанию Re: Как сделать так, чтобы оплата ОС попала в КУДИР?

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Дт 71 Кт 51 р/счет ? Вы подотчетнику выдали деньги на карту ? т.е. путем перечисления денег с р/счета ?
Да

Цитата:
Поступление заводили накладную поставщика Поступление ОС, а в АВ уже потом прописывали не наименование ОС, а заполняли вкладку Прочее и прописывали оплату поставщику ? т.е. не подотчетнику оплата, а поставщику?
Заводили накладную поставщика, а в АО делали во вкладке оплата - оплату поставщику ОС. Д 60 К 71. Причем в документе Поступление ОС у меня были еще материалы (в накладной кроме ос еще шли материалы). Так вот , они в в проводках "расходы при усн" даже отражаются со значением не списано, не оплачено. И потом ложатся нормально в расход при оплате.
Цитата:
попробуйте закрыть месяцы включая декабрь и посмотреть 31 декабря сумма в расход в КУДиР попадет?
Сделала, не попадает. В регламентной операции: Признание расходов на приобретение ОС при УСН нажимаю на проводки - пусто.
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot