Цитата:
Сообщение от Марина1610
В итоге 1с в книге продаж их ставит под 02 кодом,сверяет с оплатой по банку ?
|
Нет, 1С не сверяет их с оплатой по банку, это вы должны видеть поступления Дт 51 Кт 62.2 и соответственно в день поступления денег, выписывать с/ф на аванс.
А в формировании книги 1С их туда заносит автоматом если у вас эти с/фактуры на аванс выписаны. Для того, чтобы своевременно выписать с/фактуру на аванс, в выписке банка есть кнопка, не помню как она называется, может быть "выписать с/фактуру на аванс", нажимаете, и если реализации не было, то с/фактура на аванс заполнится автоматически, если реализация была, и поступление денег это оплата задолженности покупателя, то 1Ска скажет: нет данных для авансовой с/ф.