Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,682
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый день. Была реализация в Казахстан по 0% 25 сентября 2023 года, 180 дней для подтверждения ставки истекли 22.03.24. Документы подтверждающую 0% ставку не отправили. Как теперь начислить НДС по этой реализации и в каком периоде, уже в текущем? А потом поставить на возмещение после отправки всех подтверждающих документов?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,682
Спасибо: 2
|
![]()
Тут пишу если кому будет интересно. Позвонила инспектору. Сказали отправить перечень заявлений о ввозе товаров и уплаты косвенных налогов. И сдать Кор1 НДС за 1 квартал 2024 года, где по 4 разделу указать эту реализацию.
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | ptihka (24.05.2024) |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|