Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Результаты опроса: А Вы выставляете с 01.01.2009г. счета-фактуры на аванс покупателям? | |||
Да |
![]() ![]() ![]() ![]() |
151 | 64.53% |
Нет |
![]() ![]() ![]() ![]() |
39 | 16.67% |
Надо, но жду более подробных разъяснений и комментарий |
![]() ![]() ![]() ![]() |
41 | 17.52% |
Не собираюсь |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 1.28% |
Голосовавшие: 234. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Balyakina
![]() С расходами тут мне вроде все понятно: списываю на 97 счет, позднее возьму в расходы. И вообще является ли нарушением, если я вообще не буду брать эту счет-фактуру к НДС (чисто гипотетически)? Последний раз редактировалось Лориккк; 09.12.2013 в 09:20. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,680
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Лориккк (09.12.2013) |
![]() |
#3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
я не хочу сказать,что категорически против такого варианта,но все-таки нужно понимать,на каком основании НДС принимается к вычету не в том квартале,в котором есть все условия для его принятия.
А почему 97 счет-расходы будущих периодов,а не незавершенное производство в текущем периоде? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,680
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
Balyakina, я понимаю о чем вы пишете,и что многие так делают даже не по своей воле,а по требованию налоговых инспекторов!,но ,хотела сделать акцент на том,что нужно понимать,это не совсем правильно, и иметь хотя бы какое-то обоснование для принятия к вычету НДС в другом периоде,если вдруг проверкой будет заниматься другой инспектор и задаст вопрос "почему?"
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | glad (09.12.2013) |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: город-герой Севастополь
Сообщений: 137
Спасибо: 18
|
![]()
Добрый день, коллеги! Помогите, пожалуйста, новичкам. Сами мы из Севастополя..... Дело в том, что мы - покупатели, сделали аванс московской фирме за товар (18.01.15), а товар непосредственно пришел 28.01.2015, т.е. срок 5 дней - вышел, но нам дали только ОДИН счет-фактуру на поставленный товар.... Вот и возник вопрос - коль и аванс и непосредственно получение товара случились в одном налоговом периоде - так ли обязательно выписывать два счета-фактуру и на аванс и на товар? и если нам поставщик не выписал счет-фактуру на авнс ,каковы наши действия?
Спасибо большое.... просто интересно мнение бывалых, потому как в наших местных ФНС толкового ничего пока сказать не могут... |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
Продавец обязан выписать два счета-фактуры:на полученный аванс и на отгрузку (оба включить в нигу продаж),но покупатель имеет право принять к вычету НДС по авансовому счету-фактуре только в том случае,если в договоре прописано условие о предоплате.Учитывая ,что и аванс и предоплата прошли в одном налоговом периоде не имеет смысла,проводить оба счета-фактуры(авансовый нужно включить в книгу покупок,а после получения счф на отгрузку авансовый счф включить в книгу продаж).Скорее всего ,именно поэтому продавец и не выдал счет-фактуру на аванс. по россискому законодательству нет правила учета "по первому событию",когда вычет производился тольок один раз по более раннему счету-фактуре (если я правильно понимаю этот момент учета НДС в Украине).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: город-герой Севастополь
Сообщений: 137
Спасибо: 18
|
![]()
Спасибо! Да, в Украине - что первое - то и событие
![]() Теперь нужно будет договора пересматривать.... Потому как с нами новые поставщики пока без предоплаты не хотят работать - мы все друг для друга новые.... О-о-ох.... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
tornado, я уже писала свое мнение,что при авансовом платеже и поступлении МПЗ в одном налоговом периоде абсолютно не имеет никакого смысла проводить оба счета-фактуры,лишние "телодвижения",вычет учтется все равно только один .Даже,если аванс и поступление в разных периодах,имеет смысл принять НДС к вычету по авансовому счф,например,чтобы уменьшить НДС к уплате в периоде уплаты аванса,если это необходимо.Но нужно не забывать,что в этом случае НДС по поступлению в следующем налоговом периоде вы уже не сможете учесть,то есть вы включите НДС по поступлению в книгу покупок,одновременно,восстанавливая этот же НДС в книге продаж.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
поставщиков можно понять ,конечно,но к учету НДС это не имеет никакого отношения.Если вам нужен счф на аванс,вы можете его попросить/потребовать у поставщика,тогда для принятия НДС к вычету по нему и будет необходимо соблюдения условия наличия в договоре обязательности предоплаты.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,322
Спасибо: 322
|
![]()
можно "дурацкий" вопрос?)))
Его сто раз уже обсуждали-но я так и не определилась-какие серьезные последствия того,что счета-фактуры на аванс формируются списком в конце месяца с несоблюдением общей нумерации..И еще-если применять УПД-нумерация же все равно "сбивается"? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
![]()
КЕЕ, на порядок нумерации сейчас не смотрят. Нумеруйте, как хотите, главное, чтобы даты были соблюдены - в течение 5 дней с момента получения аванса и момента отгрузки.
__________________
Лучше всего хорошо делать то, что делаешь. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | КЕЕ (26.03.2015) |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Выписала в 1 кв. счет фактуру на аванс, во втором квартале было еще поступление и прошла реализация партиями. При формировании отчета в 1С за 2кв при выгрузке дает ошибку «в разделе 8 нет номера счет фактуры по этой строке» и действительно в разделе 8 книга покупок в ячейке № и дата -пусто. Что делать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
Эльвира К., в какой программе работаете и второй вопрос: при формировании книги покупок (до выгрузки) эти реквизиты присутствуют?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
8.3. При формировании -тоже пусто
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
про эту программу ничего сказать не могу,почему номер счета-фактуры ,введенный при формировании счф на аванс, пропадает при включении в книгу покупок после реализации под аванс.Кстати,а в книге продаж в периоде формирования сч на аванс было все нормально,номер был?
Думаю,что вам свой вопрос лучше разместить в разделе Автоматизации 1С8,вдруг кто-то еще встречался с такой ошибкой. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда;1. я отправила СОС во многих форумах. пока мне никто не помог, Спасибо всем, многие дают советы, пробую, пока не получается, но не теряю надежды, что найдется знаток
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 23.08.2013
Сообщений: 185
Спасибо: 1
|
![]()
Давно не работала с НДС, помогите разобраться. В 1 кв. выписали с/ф на аванс, она попадает в книгу продаж. Во 2 кв. произвели отгрузку и выписали с/ф на реализацию. Она тоже попадает в книгу продаж. Где должна отражаться НДС на возмещение, в книге покупок?
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Счета-фактуры на аванс | 100percent | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 25.01.2009 19:28 |
Выписываем счета-фактуры на аванс!!! | marinaa | Делимся опытом | 2 | 12.01.2009 21:44 |
оформление счет-фактуры на аванс | маским | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 28.04.2007 16:08 |
Форма счет фактуры | Марусенька | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 06.04.2007 11:01 |
Про счет-фактуры? | Виктория79 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.12.2006 18:36 |