Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Результаты опроса: А Вы выставляете с 01.01.2009г. счета-фактуры на аванс покупателям?
Да 151 64.53%
Нет 39 16.67%
Надо, но жду более подробных разъяснений и комментарий 41 17.52%
Не собираюсь 3 1.28%
Голосовавшие: 234. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 31.01.2009, 18:09   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Наталья Митричева
 
Регистрация: 20.06.2007
Адрес: г. Н. Новгород
Возраст: 43
Сообщений: 268
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Наталья Митричева с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: счет-фактуры на аванс

Цитата:
Сообщение от vsv-boss Посмотреть сообщение
Всегда! И каждый раз! И на каждый авансовый платёж! И срок вам на это 5 дней с момента аванса!
Независимо от наличия договора между контрагентами?
__________________
Все человеческое умение не что иное, как смесь терпения и времени.
Наталья Митричева вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 13:23   #2
Главный бухгалтер
 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Счет-фактуру на аванс обязательно нужно выставлять покупателю, вне зависимости от того есть договор или нет, а вот покупатель уже будет вправе принять ее к зачету если соблюдаются все условия, т.е. если есть платежное поручение, договор в котором четко прописана возможность предоплаты по договору, а также счет-фактура должна быть оформлена соответствующим образом. Штраф за однократное невыставление счета-фактуры 5 т.р., за все последующие 10 т.р.
sga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 14:52   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 11.04.2014
Сообщений: 24
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как поступить. Дело в том что заказчик в дог. прописал определенную сумму с учетом ндс, когда я забиваю ее в программу в услугах итоговая сумма у меня идет с разницей в несколько копеек. Клиент требует что бы я указала сумму по дог. Могу ли я подкорректировать в ручную копейки в ндс в своей программе? Чем это грозит??
Айканушка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Счета-фактуры на аванс 100percent Общая система налогообложения (ОСНО) 1 25.01.2009 19:28
Выписываем счета-фактуры на аванс!!! marinaa Делимся опытом 2 12.01.2009 21:44
оформление счет-фактуры на аванс маским Общая система налогообложения (ОСНО) 3 28.04.2007 16:08
Форма счет фактуры Марусенька Общая система налогообложения (ОСНО) 1 06.04.2007 11:01
Про счет-фактуры? Виктория79 Общая система налогообложения (ОСНО) 2 07.12.2006 18:36


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot