Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
Заблокирован
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,128
Спасибо: 6
|
![]() Цитата:
1. Заключили договор с заказчиком на поставку оборудования и монтаж Проводок нет. Согласны? В течении отчетного периода на объект завозилось оборудование и материалы Вероятно все не так просто. Материалы на условиях: - предоплаты, - товарного или коммерческого кредита, - чужие материалы. Скорее всего проводки у Вас: 10.1 - 60.1 10.2 - 60.1 19.3 - 60.1 делалась проводка дт20 кт10,2 Возможно, но не забывайте о начислении з/п, ЕСН, НС и ПЗ, амортизации - если положено. 20 -10.2 20 -10.1 20 - 02 20 -70 20 -69.Х из всего этого мы должны сделать реализ.на комплекс системы(торг 12) Должны или сделали? Реализация - это не только ТОРГ - 12, это и СФ, а иногда и Акт выполнения работ. Если сделали, то: 62.1 -90.1 90.3 - 68.2 90.2 - ???? Мы наткнулись на отсутствие готовой продукции. и соответственно проводка дт 43 кт 20, дт90 кт43,и тд.и акты на выполненные работы Скорее всего: 43 - 40 - себестоимость плановая 40 -20 - себестоимость фактическая 90.2 -43 - себестоимость плановая 90.2 -40 - на разность Сф - Сп или 40 -90.2 - на разность Сп - Сф Далее понятно. Вопрос такой получается на сч 20 до полной реализации должен был быть остаток как незавершенка или можно списывать ежемесячно на с-с ,а когда будет реализация сделать проводку 43 20 и тд Остаток на счете 20 - это НЗП. Списывать его на 43 счет нельзя до выпуска продукции. Выпуск мы уже обсудили. Единственное, что может все перечеркнуть - это если реально Вы оказываете услуги. Тогда 43 счета просто нет. 90.2 - 20 - на стоимость услуги. Постарайтесь четко разграничивать вопросы.
__________________
Самозаблокировался. В личку прошу не писать. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|