Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Такая ситуация.  
		
		
		
		
		
		
			Сейчас приняла бухгалтерию с совсем небольшими оборотами (практически стоит). Забивая выписки, обнаружила, что программа неверно показывает остаток на начало года. Полезла в карточку счета и выяснила вот что: Вот пример: Физ.лицо продает организации по договору купли-продажи запчасть. Ему платят сумму – 10 000 рублей. Бухгалтер делает бухгалтерскую справку и пишет: «Договор купли-продажи с Ивановым» Дт 51 Кт 60.1 10 000 рублей. Конечно, если смотреть 60 счет – он полностью закрывается. А в расчетном получается «с неба» приход. У меня такой вопрос: как мне можно исправить это? Таких справок было несколько: 2 в 2007 году, 5 в 2008 году и 1 в 2009 году. Подскажите пожалуйста! 
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В общем, получается вот как: 
		
		
		
		
		
		
			Мы оплачиваем поставщику (физ.лицу) через 60.1. его запчасть. И без бух справки выходит, что физ.лицо нам должно. Бухгалтер делает бух.справку с проводками, какие я выше написала, и получается, что появляется и начисление (от физ.лица), и оплата поставщику (физ.лицу). Вот. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.07.2008 
				Адрес: Пермский край 
				
				
					Сообщений: 1,605
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я к договорам купли-продажи с физ.лицами делаю приложение: акт приемки передачи. И на основании него забиваю на 60 счет. Потом расход и все чудесно закрывается.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 А как мне теперь исправить прошлые года, чтобы получился нормальный остаток по банку? 
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Innoch, давай по проводкам попробуем разобраться... 
		
		
		
		
		
		
		
	Мы оплатили поставщику 10 60.01 поставщик нам продал запчасть 60.01. 51 10000 мы оплатила физ.лицу Должно быть так! а она ставила 51. 60.01 неправильная проводка, я правильно поняла?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да! Потому что выходит, что делая такую проводку, увеличивается сумма по расчетному счету. И выходит на 51 счете остаток намного больше, чем он есть на самом деле...
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.07.2008 
				Адрес: Пермский край 
				
				
					Сообщений: 1,605
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			через поступление материалов. 
		
		
		
		
		
		
		
	а вот тут придется, наверное, просто делать исправления (ручные проводки) в текущем времени. И делать бух.справки.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Девочки, давайте подытожим! 
		
		
		
		
		
		
			А если это не договор-купли продажи, а скажем услуги адвоката, которые такой же проводкой начислялись: Дт 51 Кт 60.1 То есть, сделать бух.справкой сторно на ту сумму, которая не сходится с выписками? 
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | ||
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.07.2008 
				Адрес: Пермский край 
				
				
					Сообщений: 1,605
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 тебе еще надо сделать и приход правильно.  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.04.2007 
				
				Возраст: 42 
				
					Сообщений: 1,327
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  а как закрывается то 60???приходуем запчасть Д 10.05 К 60.01 оплачиваем запчасть Д 60.01 К 51 60 закрылся...Но если она ставила Д 51 К 60 ...То как 60 закрылся??? 
				__________________ 
		
		
		
		
	Остановите землю  Я сойду!!
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, то есть она просто делала обратную проводку...
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Larky, вот-вот... А я вот еще подумала, если я сделаю сторно 2009 годом, то в 2008 году будут висеть "космические" суммы по банку. Это не смутит при проверке налоговые органы? Может написать какую-то пояснительную записку и в папку по 2008 году ее вставить?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если баланс за год еще не сдавался, то еще можно сторнировать октябрем, если уже сдан, то только этим годом... Ну а насчет "космических" сумм - можете написать памятку для себя и для будущих проверяющих...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Larky,  
		
		
		
		
		
		
			Уже сдан баланс. Все поняла, спасибо большое за ответ! 
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Какую проводку нужно делать при переводе ден. ср-в в качестве залога? | НатаСПБ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 19.09.2008 13:40 | 
| Какую проводку последнюю поставить и как расчитать сумму | Ольга86 | Обучение | 1 | 21.12.2007 00:17 | 
| Подскажите пожалуйста проводку | Виталий | Делимся опытом | 3 | 11.07.2007 12:08 | 
| Начисление зп - как исправить ошибку? | Иринка | Зарплата и кадры | 4 | 09.06.2007 18:16 | 
| Подскажите пожалуйста проводку | Виталий | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 13.02.2007 16:39 |