Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
теперь провелся...но не сформировал проводки((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Ща ещё хуже....принесли договор перевода долга((((
Ситуация такая: фирма А должна фирме Б, а фирма Б должна нам. наша фирма берёт на себя долг фирмы А, и просто уменьшает долг фирмы Б перед нами. а фирма А расчиталась с нами материалом Я уже у аудиторов спрашивал....несмогли помоч((((( что делать незнаю.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 06.08.2008
Возраст: 38
Сообщений: 90
Спасибо: 1
|
![]()
Вот елки зеленые. Ответила на старое сообщение. Извиняюсь!
Добрый день! Если фирма А осуществила вам поставку материалов, начинайте с этого. Вводите документ "Поступление товаров и услуг". Проводки Дт 10-Кт 60 (либо используете счет 76, как удобнее) Если фирма Б была вам должна, то в оборотке будет сидеть дебиторская задолженность Дт 60, 62, либо 76 Проводите документ "Корректировка долга" (Взаимозачет) В документе Дебитор - Б, Кредитор - А, сумма взаимозачета должна быть одна. В итоге документ сформирует проводки Дт. 60,76 (фирма А) - Кт 60,62,76 (Фирма Б). Все должно закрыться. Последний раз редактировалось Eseniya; 05.10.2015 в 15:05. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|