Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#81 | 
| 
            
			 Дилер Инфо-Бухгалтера 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 08.12.2008 
				Адрес: г. Москва и МО 
				
				
					Сообщений: 63
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день. 
		
		
		
		
		
		
			Если она вышла на работу и получает зарплату, то пособи по уходу за ребёнком до 1.5 лет ей не полагается. При любом варианте пособие должно отразиться к карточке начисления и удержания: в разделе начисление должно быть заведено начисление: Код: Ребенок Сумма: 3 597.01 (Сумма, конечно может быть другая) Начало периода: 04.2009 Конец периода: 06.2010(может быть друга дата) Больше ничего ставит не нужно. 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#82 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.11.2008 
				
				
				
					Сообщений: 234
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 А в расчетно-платежной ведомости, там пособие должно отражаться? У меня его не видно там. И в проводках суммы по начислению пособия нет.  | 
|
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#83 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 11
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я  делаю так- зарплата/ карточки работников/начисления ,удержания 
		
		
		
		
		
		
		
	Выбираю нужного работника, вхожу в раздел начисления , выбираю код начисления (ребенок) и проставляю сумму пособия . Обратите внимание правильно ли заполнена сама карточка начисления и удержания . У меня заполнены все поля ,где указывается тип работнтка (НР), тип расчета (по окладу), сумма оклада стоит 0. Начисление пособия отражается в расчете з/платы в графе пособие по уходу за ребенком.  | 
| 
		 | 
	
	
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#84 | |
| 
            
			 ИП, дилер Инфо-Бухгалтера 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Если в бланке 3.42 вы правильно заполнили поля "Сохранение сумм начислений в карточках", то у этой мамочки в Карточке начислений и удержаний в разделе "Начисления" должно появиться начисление с кодом "Ребёнок". В принипе, и без расчёта 3.42 вы можете вручную добавить это начисление в карточку, указав нужную сумму. После чего обязательно нужно пересчитать для этого работника бланк "1.1. Расчёт заработной платы". Вот тогда вы и увидите правильную Расчётно-платёжную ведомость.  | 
|
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#86 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.05.2009 
				
				
				
					Сообщений: 20
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			фирма закупила инфо-бухгалтер, просит завести все данные, начиная с начала года в нее и отныне учет вести в этой программе. Помогите разобраться, с чего начать)))
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#87 | |
| 
            
			 Дилер Инфо-Бухгалтера 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 08.12.2008 
				Адрес: г. Москва и МО 
				
				
					Сообщений: 63
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 2.Установка---План Счетов: Создаём Вашу аналитику с нужной детализацией. Например, "разбиваете" 10 счет на субсчета по наименованием материалов или 60/СР, 62/СР по наименованием контрагентов. Можно конечно и не разбивать, если работы очень много - все отчётные формы у Вас заполняться будут корректно, но для себя, Вы не сможете воспользоваться нужной детализацией. 3. Установка---Исходные остатки: Заносите исходные остатки на начало года (как правило) с той детализацией, которую Вы решили сделать в пп. 2 Небольшая ремарочка :То, что Вы будите вводить данные за предыдущий период общими суммами или сгруппировано - не означает, что так будет весь налоговый период. С тек. момента, например учёт можно вести с максимальной аналитикой, а предыдущий, можно завести обобщённо. 4. Заведите операции в ЖХО(журнал хоз. операций). Можно обобщенно или детально. Операции можно завести вручную или через документы(бланки). Второе предпочтительней, т.к. без них не будет формироваться автоматически, например, книги покупок \ продаж (в них тоже можно вручную занести данные). 5.Операции---Зарплата---Расчётный период: Установите 1.2009 Операции---Зарплата---Карточки работников: a) Общие данные б) Начисление и удержания в) Для пенс. фонда Заполните эти карточки Рассчитайте зарплату: Документы---Заполнение---6. Зарплата: пункты: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2 за все прошлые месяца - будут сделаны все расчёты + проводки. 6. Операции---Справочники---Справочник организаций: Заведите организации и их реквизиты, с которыми Вы будите работать. Это базовые действия. Дальше заводите то, что у Вас есть: Основные средства, Нематериальные активы, Валютные счета, Общепит, Производство и т. д. 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#88 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 5,665
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 5
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Прежде всего ввести исходные остатки. И смотрите внизу: там будет сообщение, если дебет с кредитом не сойдется. Затем завести справочники и работать. У вас должна быть инструкция. Там все предельно понятно. В крайнем случае, вызовите на пару часов консультанта с фирмы. Это не дорого, но вы сможете избежать ошибок, и вам расскажут, как рациональнее работать.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	это не я  | 
| 
		 | 
	
	
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#90 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.05.2009 
				
				
				
					Сообщений: 20
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Еще вопрос -  забиваю справочники организаций - не поняла, а расчетный счет организации куда вводить? Или потом при создании платежек каждый раз вручную забивать?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#93 | |
| 
            
			 Дилер Инфо-Бухгалтера 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 08.12.2008 
				Адрес: г. Москва и МО 
				
				
					Сообщений: 63
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#94 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 5,665
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 5
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я уже много лет не рабою в инфо-бухгалтер. У меня инфо-предприятие. Но помню, что они очень похожи. У меня при заполнении реквизитов организации, надо забивать реквизиты банка. И на БИКе выпадаете в спавочник расчетных счетов.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	это не я  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#96 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 172
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите, обязательно ли с нового года заводить новый журнал хозяйственных операций?  Или можно продолжать вести текущий, если операций за прошлый год было мало?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#97 | 
| 
            
			 ИП, дилер Инфо-Бухгалтера 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Совершенно не обязательно. 
		
		
		
		
		
		
		
	Ведите ЖХО как вам удобно, хоть десять лет непрерывно пишите туда проводки. Оборотку, журналы-ордера, главную книгу и прочие стандартные бухгалтерские отчёты будете получать на тот период, который сами установите по кнопке "Отчётный период". Если в процессе работы выяснится, что лучше вести несколько ЖХО, то этот многолетний ЖХО легко "разрезается" на ЖХО по отдельным годам.  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#98 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 172
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			спасибо, еще вопрос: 
		
		
		
		
		
		
		
		
			у меня почему-то не попадают в оборотную ведомость операции, выполненные в последний день отчетного периода, например, 31.12.08 была списана комиссия банка за ведение счета, в оборотной ведомости на 31.12.08 эта операция не отражена. При этом в КДиР эта операция есть Последний раз редактировалось Нюсик; 07.06.2009 в 14:33.  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#99 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 172
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			И еще помогите пож-ста разобраться, при формировании КДиР в столбце содержание операции кроме реально написанного содержания операции из ЖХО отражается еще и наименование счета из регистра налогового учета. Как можно его убрать? 
		
		
		
			Пример во вложении Последний раз редактировалось Нюсик; 07.06.2009 в 14:58.  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#100 | |
| 
            
			 Дилер Инфо-Бухгалтера 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 08.12.2008 
				Адрес: г. Москва и МО 
				
				
					Сообщений: 63
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Ваш КДиР.doc не открывается.... ![]() Поясните, что такое КДиР?  
		
				__________________ 
		
		
		
		
		
			 
			Последний раз редактировалось Инфо_Бухгалтер; 07.06.2009 в 15:11.  | 
|
| 
		 | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Баланс: что есть "зад-ть по налогам и сборам", а что "зад-ть по фондам"? | НатаСПБ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 22.07.2008 13:35 | 
| Нету счетов учета в "Поступление товаров и услгу" - "Покупка, комиссия" | Andrey_R | Программы: 1C 7.7 | 0 | 08.07.2008 18:25 | 
| Пакетное создание документов "Оказание услуг" и "Счет-фактура" | Маленький Принц | Программы: 1C 7.7 | 6 | 18.12.2007 19:06 | 
| ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО 1С,то пишите сюда мне | ledizet | Программы: 1C 7.7 | 92 | 06.08.2007 18:00 |