Цитата:
Сообщение от Youlia
Входящий НДС восстанавливать не надо
|
я так понимаю нужно не восстановить НДС, а просто выписать счет фвактуру как обычно выписывается при реализации...но это ведь получается не реализация, а безвозмездная передача, соответственно в декларации заполняется отдельная строка, правильно??
так все таки подскажите кто нибудь как выписать эту счет фактуру на подарок в 1 С, в 1 С работаем только с 2009 года, как быть если когда набивали базу за 2008 год в программу остатки по этим часам тупо занесли и все, а не приняли как полагается к учету через товарную накладную.. а теперь их остатки надо списать с подотчета и соответственно выписать счет-фактуру и уплатить этот НДС...