Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 185
Спасибо: 0
|
Друзья, объясните, пожалуйста!
В конце месяца остаток на счете 99 должен быть обязательно? Я с 91 счета все списывала в 97, а по 99 получалось, что и оборотов нет Видимо, это ошибка была? что делать сейчас? |
|
|
|
|
|
#2 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
В конце каждго месяца С-до по сч 90 и 91 закрывается на 99 сч. 97 сч. к нему отношения не имеет. В конце года делается реформация баланса с 99 на 84 сч.
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 185
Спасибо: 0
|
Цитата:
просто за 9 мес было сделано вот что: ручная проводка Д 97 К 91.2 После чего сальдо на 91 счете исчезло, а по 99 не стало оборотов. А сейчас в 91.2. висят 55 рублей (налог на имущество). Их в 99 отправить? ведь уже не исправить то, что было сделано в сентябре |
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 185
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 185
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
У Вас если деятельности нет, то Вы можете аммортизацию и неначислять и не ставить ОС на 01 оставить пока на 08
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|