Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 295
Спасибо: 0
|
![]()
jeny, закройте 44 вручную бух.справкой в конце каждого мес. или можно сделать реализацию на 1 коп. в конце периода. введите в поиск тут много тем по поводу незакрывающихся сч. 44, 26 и т.п., там все подробно.
дальше по поводу отлож нал. актива., он у вас образовался из-за того, что по БУ были расходы которые не приняты в НУ в данном периоде. смотрите по сумме 1 200 у вас разница м-ду БУ и НУ (1200*20%=240) советую вам в док-те закрытие мес. поставить галочку формировать отчет и смотрите прям по каждому мес. где у вас образовалась разница по БУ и НУ, у вас же ПБУ 18/02, и в отчете этом у вас будт показаны и разницы и услов дох/расх по налоогу на приб. из которой и расчитвывается налог.. и еще, сумма налога на приб. в оборотке должна сойтичсь с той что в декларации налога на прибыль, если все введено верно. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|