Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#2 |
|
ЗамГл
|
у меня в НУ так (правда Д44/К69). Так и должно быть, да. в налоговом эти расходы принимаются сразу.
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2010
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
и временные разницы тоже должны быть?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2010
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
ЗамГл
|
Конечно. Раз в б/у они в этом месяце не попадают, а в н/у попадают в расходы - временные вот и возникают. Закрываться ЭТИ временные должны документом "закрытие" следующего "месяца" в 1С предприятии (переносятся зарплатные проводки из ЗУП). Но в следующем месяце возникнут следующие
В общем, отслеживать на всякий случай надо, чтобы корректно из месяца в месяц эти временные закрывались (то бишь 77 счет по плану счетов)
Последний раз редактировалось Вера Валерьевна; 19.04.2010 в 15:16. |
|
|
|
|
|
#6 | |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2010
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2010
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
а вообще по-моему это все глупость, напридумывал минфин этих временных разниц. Какая разница, в каком месяце начислят этот налог? Тем более что налоговый период год
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
ЗамГл
|
простите, пожалуйста
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|