Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.06.2007 
				Адрес: Нижегородская обл. 
				
				
					Сообщений: 1,072
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Возникла непростая ситуация..... 
		
		
		
		
		
		
		
	Меня поросили сделать документы для одной фирмы за 2006год. Велось все в ручную и особо никто не заморачивался, думали закроются и в скором времени и ничего не делали, но решили все таки работать. Отчетность сдавалась, главная книга велась. Так вот, сейчас сижу и пытаюсь найти товар, кот остался на складе на конец года. и вот получается такая ситуация. Есть один товар кот продали, но продали за 0 руб. (видимо просмотрели, но это не моя проблема), т.е купили за 100 руб, а продали за 0 руб. В итоге на конец года получается что на самом деле у меня товара на складе (по получ. тов.наклад) на 1000 руб., а по главной книге по цифрам на покуп. цену этого товара больше, т.е. на 1100 напр. Как и что мне сделать что бы все сходилось и склад и цифры в главн. книге. Куда отнести и как провести покуп.цену этого товара.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Прежде, чем ответить на ваш вопрос надо сделать следующее: 
		
		
		
		
		
		
		
	1. сначала проверьте на начало года остатки совпадают? 2. Затем просчитайте по документам итого приход за год 3. Итого расход по документам за год Сравните с главной книгой, посмотрите, где несовпадения.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.06.2007 
				Адрес: Нижегородская обл. 
				
				
					Сообщений: 1,072
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Главан, на начало года все совпадает, и в месяцах все совпадает и товар оставшийся (реально) и по цифрам. Но вот в июле все идет косяком.На складе, реально, на одну сумму товар, а по цифрам больше на сумму проданного товара в ноль. И дальше пошло поехало неправильно.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.06.2007 
				Адрес: Нижегородская обл. 
				
				
					Сообщений: 1,072
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			не совсем Вас поняла Главан,  
		
		
		
		
		
		
		
	ошибкуя нашла, не идет все на сумму того товара кот продан в О. что сделать или проводку какую что бы все встало на свои места, Что на складе то и на бумаге, в смысле цифры.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Галина Вас., врят ли вы могли продать за 0 руб., скорее всего ошибка в чем то другом, или какой то документ не проведен, а может наоборот проведен дважды, а может и еще какая то причина. Поэтому я и предлагаю вам - взять ваши документы и ручками просчитать, а потом сравнить обороты по главной книге
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Гал.Вас.,мне кажется проблема не в продаже товара нулевой цене(хотя непонятно как это могло произойти).Только что  проэкспериментировала,списав товар со склада по нулевой Продажной цене,то есть Выручка=0! Результат-списание товара по его покупной со склада сделано(и количество и сумма списания,и остаток на складе правильный)
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.06.2007 
				Адрес: Нижегородская обл. 
				
				
					Сообщений: 1,072
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Во-первых продавала не я и все сводила до этого тоже не я. 
		
		
		
		
		
		
		
	Во вторых, продажа в 0 все таки была. В товарной накладной и счет-фактуре товар есть как проданный, цена "0 руб 00 коп", а покупная 2120 руб 20 коп. может вы до этого меня не так поняли.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.06.2007 
				Адрес: Нижегородская обл. 
				
				
					Сообщений: 1,072
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Извините может не так выразилась, сама поняла что соврала  
		
		
		
		
		
		
		
	  и вас ввела в заблуждение. не в 0, а за 0 руб. продажа была.
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			тогда это не продажа а безвоздмезная передача. Ндс должны уплатить с рыночной цены, покупную цену товара дожны списать. А на подарки между юрлицами законодательством установлено ограничение
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Гал.Вас.,еще раз предлагаю посмотреть какие проводки сформировались по этой злополучной отгрузке,а конкретно: списан ли товар со склада в нужном количестве и по покупной  цене(должно быть ,например так-90.2.1-41.1 списано со склада кол.2  на сумму 1000 руб,где 1000-Покупная цена.)Выручки в этой проводке быть не должно.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.06.2007 
				Адрес: Нижегородская обл. 
				
				
					Сообщений: 1,072
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			вопрос у меня остался актуальным! 
		
		
		
		
		
		
		
	Сверяю каждую накладную по покупке и продаже. проверила только пока два месяца, ошибое море по цифрам, ну это ладно. Сейчас вопрос вот в чем: Купили товар за 10000 а продали за 8000. Т.е. получается в минус себе. Как это провести по главной книге. У меня есть ведомость: в ней есть графы: - покупатель, -расчеты по банку, и далее по реализации - Дт 62 в Кр счетов 41 , 99 , 68/2. Как мне в этоц ведомости отразить то что товар в минусе и как перенести это в гл.книгу, мне же надо спиать всю стоимость купленного товара.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | |
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.06.2007 
				Адрес: Нижегородская обл. 
				
				
					Сообщений: 1,072
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			если все так проблематично, значит делайте абсолютно правильно, как пердписывают правила ведения бух учета и налоговый кодекс, не стоит брать на себя решение этих вопросов, считаете как правильно, делаете пересчеты и ставите в известность директора
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.06.2007 
				Адрес: Нижегородская обл. 
				
				
					Сообщений: 1,072
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			sous, а я не и беру никаких обязательств и директор в курсе. 
		
		
		
		
		
		
		
	Вы прочитайте все ветку. Проблема в том, что бы правильно все и сделать, все проводки и т.д. и.т.п. Документы реальные, отгрузки тоже. Только вот проморгали а я сижу и думаю как это вручную правильно написать.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  |