Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.09.2010, 16:46   #1
ЗамГл
 
Регистрация: 22.04.2008
Адрес: Москва (Метрогородок)
Возраст: 48
Сообщений: 413
Спасибо: 2
Отправить сообщение для Вера Валерьевна с помощью ICQ
По умолчанию восстановление НДС и декларация

Разместила в налогах, но там малопосещаемо - прошу прощения модераторов за дубль в этом разделе:
2 вопроса, коллеги:
1. При возврате брака! поставщику (ндс по которому давным давно возмещен) - мы восстанавливаем НДС по этому браку - вы прогоняете его через 19 счет? то есть можно либо:
а) Д68.2/К19 - сторно 18 руб (проводка "переворачивается и попадает в книгу продаж)
Д76.2/К19 - 18 руб
б) или просто напрямую Д76.2/К68.2?

2. В декларации по ндс - 3 раздел- данные суммы у вас попадают в кучу в 010 строку (как и засовывает программа), или вы их вычленяете руками, скажем, в 090 строку?

Оч буду благодарна за ответ)
Вера Валерьевна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 20:08   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
По умолчанию Re: восстановление НДС и декларация

Цитата:
Сообщение от Вера Валерьевна Посмотреть сообщение
1. При возврате брака! поставщику (ндс по которому давным давно возмещен) - мы восстанавливаем НДС по этому браку - вы прогоняете его через 19 счет? то есть можно либо:
а) Д68.2/К19 - сторно 18 руб (проводка "переворачивается и попадает в книгу продаж)
Д76.2/К19 - 18 руб
б) или просто напрямую Д76.2/К68.2?

2. В декларации по ндс - 3 раздел- данные суммы у вас попадают в кучу в 010 строку (как и засовывает программа), или вы их вычленяете руками, скажем, в 090 строку?
А как быть, если покупатель оприходовал товар, зарегистрировал счет-фактуру продавца в книге покупок, принял «входной» НДС к вычету, а уже потом обнаружил недостатки товара? В этом случае Минфин России все в том же письме № 03-07-15/29 рекомендует поступать так. Покупатель должен выставить поставщику свой счет-фактуру и зарегистрировать его в книге продаж. Сделать это нужно за тот налоговый период, в котором товар возвращается.
Пример 2

ООО «Мания» заключило договор купли-продажи на покупку партии электрочайников (1000 штук по цене 1770 руб./шт., в том числе НДС – 270 руб./шт.). Получив товар в феврале 2008 года и отразив его в учете, ООО «Мания» обнаружило, что чайники бракованные – у них не работает нагревательный элемент. Однако к этому моменту фирма уже приняла чайники на учет и зачла из бюджета «входной» НДС по ним (учет товара ведется по покупным ценам). Получение товара бухгалтер отразил такими проводками:

ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 60

– 1 500 000 руб. ((1770 000 руб.- 270 руб.) Х 1000 шт.) – оприходован товар;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 6 0

– 270 000 руб. (270 руб. Х 1000 шт.) – отражен НДС по товару;

ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19

– 270 000 руб. – принят НДС по товару к вычету из бюджета.

Алгоритм действий ООО «Мания» при возврате бракованного товара поставщику (возврат происходит в апреле 2008 года) таков.

Сначала нужно скорректировать операции по оприходованию товара, сделав такие исправительные проводки:

ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 60

– 1 500 000 руб.
– сторнировано оприходование товара;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

– 270 000 руб.

– сторнирован «входной» НДС по оприходованному товару;

ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19

– 270 000 руб.

– сторнирован вычет «входного» НДС.

Затем ООО «Мания» должно выписать счет-фактуру бывшему поставщику на стоимость возвращаемого товара. Этот счет-фактуру компания должна зарегистрировать в книге продаж во II квартале 2008 года, то есть в том налоговом периоде, в котором товар возвращается.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 07:38   #3
ЗамГл
 
Регистрация: 22.04.2008
Адрес: Москва (Метрогородок)
Возраст: 48
Сообщений: 413
Спасибо: 2
Отправить сообщение для Вера Валерьевна с помощью ICQ
По умолчанию Re: восстановление НДС и декларация

Спасибо Марианна. ну. по-сути это способ а), просто мы через счет претензий проводим - кстати тогда и в аналитике 68.2 по 76 видно - сколько НДС было восстановлено по претензиям (через 19 прогонять не всегда удобно, просто по возвратам не всегда можно точно привязать брак к конкретной поставке - возврат может быть "сборным" - делить муторно, вот и думала, насколько это принципиально). Ок. А претензиозный ндс в 090 строке декларации показываете? Или в 010?
Вера Валерьевна вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot