Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.12.2010 
				Адрес: Тольятти 
				
				
					Сообщений: 546
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! Подскажите пожалуйста: Возможно ли такое, что директор (единственный участник ООО) сначала закупил материалы (03.10.10), а позже когда был установлен лимит кассы, 25.10.10 деньги были сняты из банка в кассу по чек.книжке и выданы подотчетному лицу за ранее понесенные расходы?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 22.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,845
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вообще такое не одобряется,  хотя у многих так и есть споры, я предпочитаю хотя бы капельку выдать (если в кассе денег совсем не хватает) в подотчет, чтоб претензий не было, а потом возместить перерасход.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Спокойствие только спокойствие !!!"  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.03.2010 
				
				
				
					Сообщений: 2,129
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ИрисКа3010, а почему на карту ему перерасход не переведете?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.12.2010 
				Адрес: Тольятти 
				
				
					Сообщений: 546
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			На какую? Как это?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.03.2010 
				
				
				
					Сообщений: 2,129
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ИрисКа3010, у нас,  например, лимита кассы тоже нет, с наличкой мы не работаем, и смысла нет устанавливать лимит кассы.....Поэтому подотчет я перевожу подотчетным лицам на личные карточки, на которые зарплату им перечисляю....
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 22.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,845
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Предрассудки предрассудками, а неприятности могут быть. 
		
		
		
		
		
		
			"В зависимости от того, как оформлены первичные документы, налоговики могут объявить работника фирмы либо заимодавцем (если документы оформлены на фирму), либо продавцом (если документы оформлены на него). В первом случае страдает фирма. Налоговики доначислят ей доход в виде неуплаченных процентов по договору займа и не примут вычеты по НДС до тех пор, пока долг перед работником не будет погашен. Поскольку заем беспроцентный, у работника проблем не возникнет. Если в первичных документах указан сотрудник, то налоговики решат, что он сначала купил товары для себя, а потом перепродал их фирме. Фирме придется начислить ему налог на доходы. У фирмы же возникнут сложности сразу с тремя налогами. Ее оштрафуют за то, что не подала сведения по налогу на доходы работника-продавца, не примут к зачету налоговый вычет по НДС и собственно расходы, так как они будут оформлены на имя работника." 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Спокойствие только спокойствие !!!"  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.12.2010 
				Адрес: Тольятти 
				
				
					Сообщений: 546
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Тов. чек на ООО, сч-фактуры нет и соотв. НДСа тоже. Директор один в фирме. Самому себе писать заявление на возмещение "перерасхода" и договор на возможность перерасхода подотчетных сумм составить? (((
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.12.2010 
				Адрес: Тольятти 
				
				
					Сообщений: 546
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			На фирму товарный чек принес, а денег не было на тот момент в кассе
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | |
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 22.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,845
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Larky, а я разве говорила, что в первичных должен быть указан сотрудник покупателем ? Что так нельзя я и сама знаю, но в данной ситуации с доками всё в порядке. Если можете делать зад. числом, то выдайте за день-два чуточку, так, чтоб касса с минусом не пошла, а ав.отчет сделайте тем числом, когда в кассе денег достаточно, чтобы выдать перерасход. Ав. отчет не обязательно должен быть числом товарника. Если у меня в приказе прописано, что подотч. лицо отчитывается в срок не более 1 мес., то, допустим, выдаю 1 числа в подотчет сумму, а ав.отчет делаю 30 числа, там доки разных дат . 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Спокойствие только спокойствие !!!"  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.12.2010 
				Адрес: Тольятти 
				
				
					Сообщений: 546
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да вот в том то и дело, что на тот момент только началась деятельность и в кассе деньгам не откуда было взяться и переделывать нечего. А он прибежал радостный - посмотри ка что я купил!!! И на приход не поставить нельзя - нужная вещь! Вот сколько не говори: предупреждай, прежде чем потратить - не примут потом расходы))) 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 22.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,845
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А кассу будет сложно вам переделать, если в тот день провести поступление в кассу "финансовая поощь от учредителя, то бишь директора", далее выдача в подотчет? Где лимит превышается  в тот день возвращаете учредителю полученные от него средства. 
		
		
		
		
		
		
			Если кассу не переделать, то составляйте ав.отчет в тот день, когда деньги есть и всю сумму по отчету возместите подотчетнику. Не вижу здесь причины не ставить покупку в доход/расход, только разве что чуточку нарушение правил подотчета (даже точно не знаю является ли это нарушением, но где-то встречала, что проверяющим не нравится, считают что сотрудник приобрел для себя, а потом продал фирме и отсюда вытекает НДФЛ и что такое противоречит подотчету, само название подотчет, ав. отчет говорит за себя - выдано под отчет авансом, если это условие не соблюдается, то уже не подотчет), вообщем не стоит этого боятся, а лимит - это святое. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Спокойствие только спокойствие !!!"  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | |
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 ![]() Все-таки,я думаю,что приказ по организации о том,что сотрудники при необходимости имеют право делать покупки ,необходимые для организации, за свои деньги и им возмещаются затраты,может умерить пыл налоговиков.Но,кто не хочет рисковать,конечно,нужно сначала выдать деньги подотчетнику (если они ,конечно,есть в нужный момент в наличии).  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.12.2010 
				Адрес: Тольятти 
				
				
					Сообщений: 546
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо!!!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.10.2007 
				Адрес: Башкирия 
				
				
					Сообщений: 16
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Сегодня работник принёс товарник без печати и кассового чека.Взял у ЕНВД товар на 40тыс.Там работают без кассы.."Другой доумент" выдан в соответствии с ФЗ №162 от 17.07.09г.У меня ООО налог с доходов.(Минфин России сообщил, что платежные документы, выдаваемые плательщиками ЕНВД, отказавшимися от применения ККТ, могут подтверждать расходы. Соответствующее письмо от 22 октября 2009 г. № 03-01-15/9-470 опубликовано в правовой системе «КонсультантПлюс»)Как то мне не по себе принимать эту "бумажку" хотя и нарушений нет.Что скажете?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
				__________________ 
		
		
		
		
	Пусть дела твои будут такими, какими ты хотел бы их вспоминать на склоне лет  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 22.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,845
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Без чека товарник можно, но обязательно со всеми заполненными реквизитами, штампом/печатью и чтоб выписан был на орг-ию. Если же товар приобретался для перепродажи, думаю такой документ подтверждения оплаты не прокатит. Желательно накл. ТОРГ-12 попросить у продавца для оприходования МЦ.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Спокойствие только спокойствие !!!"  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.10.2007 
				Адрес: Башкирия 
				
				
					Сообщений: 16
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 1)наименование документа; 2)порядковый номер документа, дату его выдачи; 3)наименование для организации (фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя); 4)идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации (индивидуальному предпринимателю), выдавшей (выдавшему) документ; 5)наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); 6)сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с использованием платежной карты, в рублях; 7)должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его личную подпись.".  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Метки | 
| расчеты наличными | 
		
  | 
	
		
  |