Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.01.2011 
				Адрес: Башкортостан 
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Фирма на усн 15% 1с - 8.1.14.65. Конфигурация 1.6.28.2 
		
		
		
			В марте купили два одинаковых ОС, приняли к учету. стоимость каждого 69 т.р. срок использования 25 месяцев В этом же месяце произвели их модернизацию одним документом по 18792 р. каждый в первом квартале 1с посчитала все правильно. амортизация 17250 на каждое ос + 4698 на каждую модернизацию. Во втором квартале и далее пошли проблемы. в разделе 1 амортизировались только ОС: 2 квартал - 17250 каждый 3 квартал - 17250 каждый 4 квартал - 12552 каждый А модернизация вообще не отражалась. В разделе 2 в 1 квартале все нормально, а дальше непонятки. Не могу понять что я делаю не так Помогите кто может, буду очень признателен  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			мне вот тоже интересно, можно выложить скрины документа?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.01.2011 
				Адрес: Башкортостан 
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вот скрины документов. По второму ОС делать не стал, т.к. он идентичен первому. Модернизацию сделал одним документом (экспериментировал с двумя, но результат одни и тот же). Мне думается что ошибка в логике закрытия месяца. Или все таки я где-то намудрил?
		 
		
		
		
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Воссоздать вашу ситуацию у меня не получилось - с 1 кв по 2му разделу только 17250 
		
		
		
		
		
		
			в последующих кв тоже самое, по разделу доходы и расходы сумма произведенных расходов за налоговый период сходиться с ОСВ - возможно у нас по разному настроена учетная политика, кс в док Модернизация ОС на вкладке БУ НУ учет общую сумму заполняете вручную или автоматически там же счет БУ какой? 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 20.01.2011 в 10:44.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 20.01.2011 в 11:54.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.01.2011 
				Адрес: Башкортостан 
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Как я понял у Вас происходит списание материалов на модернизацию документом "Требование накладная". 
		
		
		
		
		
		
		
	Я делал не так (если неправильно подскажите как надо). 1. Поступление товаров и услуг: объекты строительства сразу на счет дт. 08.03 кт. 60 (у меня есть документы что мне продали "комплекты для модернизации" и их установили). 2. документ "модернизация" дт.01.01 (с разбивкой на два ОС) кт. 08.03 В НК написано, что при УСН ОС со сроком службы менее 3-х лет (у меня 25 месяцев) модернизируются в течении первого календарного года. При этом в течение налогового периода расходы принимаются за отчетные периоды равными долями. Значит 69000/4=17500 плюс 18792/4=4698. Бух учет у меня вроде (уже везде начал сомневаться  ) нормальный: амортизируется по (69000+18792)/25=3511,68
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ок купили, модернизировали а где между 2мя этими операциями списание??? у вас получается что вы и модернизацию сделали (значит в доке модернизации сумму вбили в ручную) и комплект у вас остался
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.01.2011 
				Адрес: Башкортостан 
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В документ "модернизация" все вбивал автоматом. 
		
		
		
		
		
		
		
	Списание чего (не понял)? объясните по проводкам как Вас. у меня ничего ни где не осталось. 60-51 оплата 08.03-60 поступление модернизации и услуг за работы по модернизации. 01.01-08.03 модернизация и следовательно увеличение стоимости ОС. Далее амортизация уже с учетом увеличенной стоимости. А вы делаете как ремонт, т.е. сразу все списываете в расходы. Я же списываю через амортизацию.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			наверное с этого и стоило начинать далее конечно разговор бессмысленный так как у меня "ремонт" но стоимость ОС увеличивается тут все ок, попробую воссоздать на конец то полную картину 
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			во общем результат тот же, с той лишь разницей, что теперь сумма произведенных расходов за налоговый период (2я вкладка книги доходов и расходов) не совпадает с ОСВ что не есть хорошо, у вас эти суммы совпадают? 
		
		
		
		
		
		
			P.S. сделайте копию и попробуйте через требование и посмотрите там все ок и с увеличением стоимости и с амортизацией 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 20.01.2011 в 16:48.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.01.2011 
				Адрес: Башкортостан 
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ОСВ и налог.учет не должны совпадать. 
		
		
		
		
		
		
		
	По осв линейная амортизация со сроком 25 месяцев. А по налог.учету амортизация в первый календарный год равными частями за отчетные периоды.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вопрос остается открытым - относятся ли модернизация, реконструкция, сторонние услуги к расходам на приобретение ОС
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.01.2011 
				Адрес: Башкортостан 
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ПОРЯДОК УЧЕТА ПРОИЗВЕДЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАСХОДОВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ И РЕКОНСТРУКЦИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА, УПЛАЧИВАЕМОГО В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСН 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |