Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
люди добрые, помогите.
регистрация фирмы прошла 9 июля. фактическая деятельность началась только в ноябре. в 1с прием гендира оформлен 9 июля. программа сама заполнила стаж в сзв-6-2 09.07 - 31.12. что-то я задумалась, а это правильно. может с июля до ноября - за свой счет ставить? начислений-то до ноября не было и за 3 квартал нулевку мы сдавали. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.10.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 43
Сообщений: 422
Спасибо: 2
|
![]()
А Вы в какой программе делали?
У меня PERSW, так там я заполняю табличку "уплачено" в разделе "Страхователи", где пишу только суммы уплат за второе полугодие. (за первое у меня ранее было заполнено). И по итогам этой таблички получилось что вроде как за год недоплатили. А потом еще заполняется "доплата", там ставится сумма начисленного за прошлый период (1 полугодие), сколько была недоплата, и сколько доплатили в этом периоде. Но повторяю, я еще не сдавала, может меня тоже завернут. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|