Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.02.2011
Адрес: г.Пермь
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
При закрытии месяца в 1с8 появляется такая ошибка:" Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2011 12:00:00
Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов для которых в статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаем) Организация только открылась-выручки нет, есть только расходы, которые я и отнесла на 26сч., в учетной политике выбрам метод "директ-костинг", может еще что-то надо сделать, помогите я не могу разобраться... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: бухгалтер
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]()
Не закрывает потому что нет выручки(согласно ПБУ).Если в этом месяце нет выручки посадите все затраты на сч.97"расходы будущих периодов, можно это сделать операцией бух проводкой.И когда будет выручка эти затраты надо списать с сч.97.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.12.2010
Возраст: 38
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите, не могу закрыть месяц! Программа 1С8 ругается что нет начислений по зарплате и налогов с ФОТ, но их быть не может, так как сотрудник в отпуске без содержания. Не могу найти как это отразить. Нулевые начисления не принимает. Что делать?????
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.02.2011
Адрес: г.Пермь
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
я лично при отсутствии выручки, закрывала 26сч. ручной проводкой, у меня директ-костинг Д90.08 К 26, потом в документе закрытие месяца закрывала 90, все было ок!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.12.2010
Возраст: 38
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
![]()
Начинаю работать в 1с, хочу всю отчетность привести в порядок. Хотела закрыть октябрь. месяц когда образовалась организация. В этом месяце был внесен уставной капитал, списана комиссия банка, принят генеральный директор и больше никаких операций не было.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]()
Просто создайте пустой документ по начислению з/пл (или Отражение з/пл в регл.учете - если учет ведется сводно по сотрудникам см. Предприятие - Настройка параметров учета)
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|