Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.02.2011
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
Вот так решил сделать:
по реализованным товарам Дата и номер первичного документа: 03.02.2010 накл. №22 Содержание операции: Расходы на приобретение товара (Товар1) / Отгружен ООО "Фирма1" по п/п 100 от 02.02.2011г. /Приобретен п/п №1 от 01.01.2011 у ООО "Фирма2" А вот по НДС: Дата и номер первичного документа: 03.02.2010 накл. №22 Содержание операции: НДС по реализованным товарам (Товар1) / Отгружен ООО "Фирма1" по п/п 100 от 02.02.2011г. /Приобретен п/п №1 от 01.01.2011 у ООО "Фирма2" Так нормально вроде будет и понятно??? |
|
|
|
|
|
#2 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.12.2010
Возраст: 60
Сообщений: 611
Спасибо: 2
|
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.02.2011
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
Цитата:
Мы купили у фирмы товар для перепродажи, у нас другая фирма покупает этот товар. Покупатель оплачивает товар платежкой №.., а при списании товара по отгрузке (который мы купили) в поле документ № ставиться (программой) совпадающий с номером платежки фирмы которая у нас купила и никакого намека у кого мы его купили. Мне кажется налоговой это непонятно будет. |
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|