Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
в связи с этим еще вопрос: в справочнике организаций есть форма для реквизитов банка организации.И там есть строка "Счет в пл.сч." я ставлю счет по Кт,т.е. 62,60,соответствующий организации.Может тоже не верно?Или он вообще не нужен и ни на что не влияет?(я все-таки надеюсь разобраться и скачивать данные из Б-Кл в ИБ)
|
|
|
|
|
#2 |
|
ИП, дилер Инфо-Бухгалтера
|
Подозреваю, что так оно и есть. В справочнике организаций счета контрагента мы задаём на верхнем уровне - там, где название организации (поле "Счета"). Полем ""Счет в пл.сч." при описании банков мы (ну, мои многочисленные организации точно) не пользуемся.
Практика показывает, что при разборке банковских выписок из файла KL_TO_1C.TXT данные этого поля "Счет в пл.сч." не нужны. А что не получается в работе с бланком "Платёжное поручение (импорт)"? Файл выписок из клиент-банка сформировали? Выберите его в верхней строке бланка, заполните понятные поля правильными значениями, а непонятные (для начала) произвольными. Чтобы убедиться, что всё работает - и обрести уверенность.
__________________
Подробная демонстрация программы "Инфо-Бухгалтер" в Санкт-Петербурге и области (тел. в профиле) |
|
|
|
|
#3 | |
|
Дилер Инфо-Бухгалтер
|
Цитата:
По клиент банку У меня все работает с этими настройками Счет кассы конечно 50 ( или 50/хххх) ( В этом примере кассы не используется счет поставлен просто что бы был)
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. Последний раз редактировалось ЛарисаР; 27.03.2011 в 10:43. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
Спасибо огромное!!
Все работает!!Существенно облегчает обработку банка,единственно,по банковским расходам получается одна пр-ка Дт 91/2/ОПЕР Кт51 и сумма с минусом.А налоговую пр-ку не формирует.Поэтому убираю минус и дописываю налоговую пр-ку.Хотя Х поставила.Остальные пр-ки по Кт 51 не волнуют,тк они уже есть,я пп тоже теперь здесь формирую,сразу с проводками.Вот бы еще списком с/ф на реализацию можно было вводить..( я как бабка из сказки про золотую рыбку..)
|
|
|
|
|
#5 | |
|
Дилер Инфо-Бухгалтер
|
Цитата:
2.01(в) Автоматическое создание налоговых проводок Правильно ли стоят для этих счетов Дебет и Кредит и есть ли налоговые счета . Что Вы имеете ввиду?
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. |
|
|
|
|
|
#6 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
[QUOTE=ЛарисаР;485508]Проверьте настройку бланка 7. Бухгалтерская и налоговая отчетность-
2.01(в) Автоматическое создание налоговых проводок Правильно ли стоят для этих счетов Дебет и Кредит и есть ли налоговые счета . А у меня нет такого бланка.Есть 2.01-Единая налог.деклар-я, 2.01(а)-Аналитич.регистры нл учета,2.01(б)-создание/печать регистров нл учета |
|
|
|
|
#7 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
На предприятии в конце месяца "грузится" реализация(услуги).
Данные вводятся ч/з бланк с/ф на реализацию.С-ф печатать не надо,т.к. клиентам они печатаются из другой программы. Проводки для всех одинаковые,дата=посл день м-ца,отличаются только суммой. Вот и хотелось бы не тратить время на формирование с/ф и потом ее закрытие,а если бы был список(как при импорте платежей из банка),в котором ввести Дт 62/клиента и сумму к нему,а потом бы сформировались сф и проводки.Одинаковых сф в месяц вводится штук 400-600,и ввести их надо за 1-2 дня,то времени жалко. Может здесь и есть какая-нибудь групповая обработка,а я не знаю? |
|
|
|
|
#8 |
|
Дилер Инфо-Бухгалтер
|
Сразу не отвечу, нужно посмотреть
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. |
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
И все-таки Вы меня заинтриговали,почему у меня нет такого бланка и где его взять?
|
|
|
|
|
#10 | |
|
Дилер Инфо-Бухгалтер
|
Цитата:
У Вас ведь ОРН ? А этот бланк есть только в УСН!
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. |
|
|
|
|
|
#12 | |
|
ИП, дилер Инфо-Бухгалтера
|
Цитата:
Проверю и постараюсь найти правильное решение. Вообще-то такой ситуации у моих пользователей не встречалось.
__________________
Подробная демонстрация программы "Инфо-Бухгалтер" в Санкт-Петербурге и области (тел. в профиле) |
|
|
|
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Баланс: что есть "зад-ть по налогам и сборам", а что "зад-ть по фондам"? | НатаСПБ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 22.07.2008 13:35 |
| Нету счетов учета в "Поступление товаров и услгу" - "Покупка, комиссия" | Andrey_R | Программы: 1C 7.7 | 0 | 08.07.2008 18:25 |
| Пакетное создание документов "Оказание услуг" и "Счет-фактура" | Маленький Принц | Программы: 1C 7.7 | 6 | 18.12.2007 19:06 |
| ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО 1С,то пишите сюда мне | ledizet | Программы: 1C 7.7 | 92 | 06.08.2007 18:00 |