Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#21 |
|
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
хорошо,а что сделать с расходами будущих периодов все таки?
Larky, большое спасибо,восстановила обороты и они мне явно ничего не дали,буду стараться,надеюсь все получится,а то уже 3 недели тыркаюсь,и толку никакого |
|
|
|
|
|
#22 |
|
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
и т.е. когда я внесу все остатки в корреспонденции с 00 счетом,та сумма которая у меня будет висеть на 000 счете,это будет фин.резуультат,и затем,чтобы остатков на 000 счете не было,я закрою это проводкой в корреспонденции с 84 счетом,если будет прибыль?
|
|
|
|
|
|
#23 |
|
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
и еще,на конец 2009 года есть остатки материалов,в 2010 году,тк мы УСН,материалы сразу списывали,можно ли эти материалы тоже в 2010 году все списать?если нет,то что с ними делать?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#24 |
|
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,714
Спасибо: 181
|
|
|
|
|
|
|
#26 |
|
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
да дело в том ,что в 2009 году был другой бухгалтер,которую не сыскать уже.Директор вообще не знает что такое РБП
|
|
|
|
|
|
#28 |
|
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
хорошо,значит не буду.А еще,подскажите,сейчас у меня в 1С по 60 счету сальдо конечное дебетовое,хотя счет пассивный,и начальное сальдо по кредиту было.Просто оборотов по дебету больше ,чем по кредиту,и сальдо переходит в дебет.Это правильно?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#30 |
|
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#31 |
|
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
и еще подскажите пожалуйста,почему у меня по 60 счету кон.сальдо-дебетовое,а на 60.01 сальдо отрицательное?как исправить?
|
|
|
|
|
|
#32 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Адрес: Северо-Запад
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
На самом деле ситуация не так сложна, как кажется. Сверка задолженности конечно необходима, если ваши контагенты являются для Вас и поставщиками и покупятелями попросите у них акты сверки отдельно по счету 60 и по счету 62, так будет проще отрегулировать Ваш бухучет. А для себя делаете выборку по каждому контрагенту. Если у вас 1С, можно сформировать оборотно- сальдовую ведомость сначала по счету допустим 60. Выбираете контрагента, ставите галку "по субсчетам" и смотрите, что получилось. Если сальдо расползается по субсчетам (т.е. есть какое-то сальдо по 60.1 и какое- то по 60.2) надо это отрегулировать (это в том случае, если Вы не ведете аналитики в разрезе договоров, и данная ситуация не вытекает из условий этих самых договоров, т.к. возможно по условиям одного договора сделка осуществляется по предоплате, тогда сальдо будет по 60.2, а по условиям другого договора оплата происходит по факту отгрузки товара или оказания услуги, тогда сальдо будет по 60.1). Т.е. если сделана предоплата поставщику, это Д 60.2, если у Вас на руках уже есть документы (с\ф, акт или накладная), то это К 60.1 Вообщем если Вы не заморачиваетесь договорами, сальдо должно быть только на одном субсчете. По 62 такая же ситуация. Удачи!))
|
|
|
|
|
|
#33 | |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Адрес: Северо-Запад
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Цитата:
Формируете оборотно- сальдовую ведомость по счету 60 в разрезе контрагентов , ставите галку "по субсчетам" и смотрите, что получилось. Выбираете контрагента с "красным" сальдо по 60.1, открываете карточку расчетов с этим контрагентом и все увидите. Скорей всего была сделана некоректная проводка по оплате, т.е. Вы сделали предоплату, а провели на 60.1. Поправите проводку и все будет красиво.
|
|
|
|
|
![]() |
|
|