Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			КА 1.1.8.1, СН Общая(РАУЗ) 
		
		
		
		
		
		
			При проведении док. Расчет себестоимости выпуска выдает ошибки 1. При заполнении способов распределения затрат возникли следующие ошибки: C подразделением организации "Автогараж" не связано ни одно подразделение. захожу в спр. Подразделение связь установлена, какая ему еще связь нужна? 2. Обнаружены отрицательные остатки по регистрам учета затрат! Раздел учета: МПЗ формирую Ведомость по учету МПЗ (РАУЗ) был "-" исправил (РО не двигала рег Учет затрат), но ошибка осталась может я не тот отчет смотрю? 3. док. сформировал проводку но... вернул мне сумму списанного материала. В связи с этим вопрос работает ли корректно закрытие в частности расчет себестоимости в КА за период более чем 1 месяц? 
				__________________ 
		
		
		
		
	...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			что ни кто с комплексной не работал?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Хороший парень 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Народу очень мало на нее перешло. Так что думаю тут так быстро не ответят. если ответят вообще.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.09.2010 
				
				
				
					Сообщений: 350
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			TytOnXamOn, не поняла вопроса:В связи с этим вопрос работает ли корректно закрытие в частности расчет себестоимости в КА за период более чем 1 месяц?  
		
		
		
		
		
		
			Вы какой период закрываете? 
				__________________ 
		
		
		
		
	Почему понедельник так далек от пятницы, но пятница так близка к понедельнику?!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			думаю достаточно, уже больше года как вышла КА 
		
		
		
		
		
		
			Леди Гага поступление в январе, списание и закрытие в феврале 
				__________________ 
		
		
		
		
	...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.09.2010 
				
				
				
					Сообщений: 350
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я так понимаю вы закрываете февраль? Я сама плаваю в КА, в принципе проблем с расчетом с/с не было. Да иногда бывало такое, что были отрицательные остатки по МПЗ, но как только я устраняла ошибку, все шло как по маслу.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Почему понедельник так далек от пятницы, но пятница так близка к понедельнику?!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			вкратце 2, 3 пункт - расчет себестоимости делает следующую проводку (3я)  в итоге получается что кол у меня списано, а сумма нет
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 начинающий 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 371
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			у меня вопрос,начала вести учет в КА с 2011 г.,провожу документ расчет себестоимость,часть затрат с 26 счета списывается на 97 счет,списание стоит "директ-костинг".С чем это может быть связано?как исправить?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			2 и 3 пункт решил, не совпадали ключи из за того что в поступлении не был взведен флаг НУ, а в требовании взведен
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			с тем что у вас в справочнике РБП в элементе указан счет 26
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 начинающий 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 371
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а как исправить можно?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			прежде чем что-то исправить, надо узнать для чего был создан этот элемент с такой корреспонденцией, возможно у вас там подписка(журналы) какая или еще что, поэтому вы и относите на РБП
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
		
			...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 26.05.2011 в 11:58.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 начинающий 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 371
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			нет,сейчас все объясню.Просто стала закрывать январь,провожу документ "расчет себестоимости",там ничего не исправляла,там несколько операций по умолчанию,и одно из них списание косвенных расходов на рпб,у нас точно нет никаких расходов ,относящихся к рпб.Документ автоматически отправляет некоторую сумму на 97 сч.и вот не пойму почему
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 начинающий 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 371
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			захожу в справочник "расходы будущих периодов",и там появляются строки , "ОХР за Январь 2011","ОХР за Февраль 2011",откуда это берется?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 начинающий 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 371
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Сумма 1 245 отнесена на расходы будущих периодов. Подразделение: Офис. Статья затрат: Общехозяйственные расходы. Номенклатурная группа: Основная. Заказ: . 
		
		
		
		
		
		
		
	вот такую вещь выдает  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			КсешаКсеша честно говоря я ничего не понял, может кто другой осилит, 
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
 так подозреваю у вас это наименование элемента РБП, нет смысла создавать РПБ на 1 месяц выложите скрин одного из этих элементов 
				__________________ 
		
		
		
		
	...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 начинающий 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 371
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			как удалить теперь?не могу понять(
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 начинающий 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 371
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			они автоматически формируются
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Разобрался и с 1м пунктом из темы, если кому интересно в базе 2 конфигурации, соответствие в спр. Подразделения было указанно верно, а вот при создании способов отражения расходов по амортизации ошибочно указал разные подразделения(выбирал оба в ручную), потому совет ни когда не заполняйте реквизит Подразделение(орг) руками (2е заполняется автоматом при выборе первого) есть вероятность допустить эту ошибку
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 начинающий 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 371
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			![]() вот изображение,провожу каждый месяц "расчет себестоимости"и в справочнике образуются такие статьи",помогите удалить  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  |