Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 | |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
Цитата:
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.05.2011
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста!!! У меня такая ситуация, не пойму, как быть с НДС!!! В декабре 2010г., мы (ООО) заключили договор займа на сумму 300 000, теперь мне его надо закрыть, продав товар нашему заимодавцу!!! Ко мне этот товар поступил без НДС (так получилось), мне надо продать этот товар с НДС? НДС включить в эти 300 000 или сверху? Можно ли продать этот товар без наценки?
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.05.2011
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста еще!!! Когда я делаю корректировку задолжностей в 1С, у меня в акте получается такая ситуация: Акт взаимозачета №00000001 от27Июня2011 1. Задолженность ООО "А" перед ООО "Б" составляет 300,000.00р. по следующим договорам: Договор займа №12/27/1. ЭТО ВЕРНО!!!!! 2. Задолженность ООО "А" перед ООО "А" составляет 300,000.00р. по следующим договорам: Договор №23/06/1 от 23.06.2011г. А ВОТ ЗДЕСЬ НЕ ПРАВИЛЬНО!!! КАК МНЕ СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ПО ЭТОМУ ДОГОВОРУ у "Б" была задолжность прерд "А", а не у "А" перед "А"???? |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|