Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#23 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.08.2009 
				Адрес: Первопрестольная 
				
				
					Сообщений: 25,853
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 287
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А зачем тогда АДВ-1 сдаете?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#26 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.11.2006 
				
				
				
					Сообщений: 160
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите в чем моя ошибка - в индивидуальных сведениях больше 100 % оплаты не ставится, уволенных в прошлом отчетном периоде не убрала из отчета за 2 квартал, а цифры "уплаченных сумм" в ИС и РСВ-1 не сходятся, как быть? РСВ-1 на десять раз проверила - все правильно, а в ИС ставит меньшую сумму и все, начисленные совпадают, а уплаченные - нет. За 1 квартал все было 0'к, а сейчас хоть плачь.... 
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	![]() Купила мелок от тараканов - теперь в голове тихо, спокойно - сидят-рисуют...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#27 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.11.2006 
				
				
				
					Сообщений: 160
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А, еще программу не назвала - Spu_orb версия 1.59 от 29.04.11
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
		
			![]() Купила мелок от тараканов - теперь в голове тихо, спокойно - сидят-рисуют... Последний раз редактировалось НатальяВикт; 01.07.2011 в 09:42.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#28 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.11.2006 
				
				
				
					Сообщений: 160
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Сейчас уже поставила долг на начало отчетного периода уплаченных сумм для всех документов в массовом порядке в режиме "Массовый перенос долга уплаты СЗВ-6 на начало периода" - сумма приблизилась к сумме из РСВ-1, но все равно не совпадает, до этого вручную нажимала в каждом сотруднике на "перенос долга с прошлого периода"....   
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
		
			![]() Купила мелок от тараканов - теперь в голове тихо, спокойно - сидят-рисуют... Последний раз редактировалось НатальяВикт; 01.07.2011 в 09:43.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#29 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 22.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,845
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Милые, подскажите пожалуйста : для РСВ у нас код тарифа 51, за 2 кв. появился чел-инвалид. Вопрос: 
		
		
		
		
		
		
			1) В РСВ ставить код тарифа 00-два осн. тарифа ? 2) В ИС по нему СЗВ-6 делать категория "ООИ" ? 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Спокойствие только спокойствие !!!"  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#30 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 01.07.2011 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если позволите использую ваш вопрос, чтобы задать свой. 
		
		
		
		
		
		
		
	Для предприятия на "упрощенке" программа ДокПУ5 предлагает только два кода 01 или 07. Кода 51 в этой программе вообще нет. Инспектор ПФР считает, что упрощенцы должны использовать код 51. Программу менять не хочется. Как быть ? Отчет РСВ-1 за первый квартал сдавали с кодом 01 и никаких вопросов не было. Сегодня вопросы у них почему-то возникли. Кто-нибудь использует программу ДокПУ5, разработанную отделением ПФР по Республике Коми ? Напишите плиз как действуете вы (какой код выбираете), если вы на УСНО. Спасибо !  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#31 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 22.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,845
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я её как раз и использую. Странно, что у вас в ней нет кода 51, вы когда последний раз обновляли, что за версия сейчас у вас ?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Спокойствие только спокойствие !!!"  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#32 | |
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 01.07.2011 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Попытаюсь еще в ней покопаться, чтобы найти код 51. Пока не увидел. p.s. Посмотрел внимательнее, увидел ! Спасибо ! Последний раз редактировалось KRD; 01.07.2011 в 16:18.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#33 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.11.2010 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 217
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я сделала РСВ в 1С Предприятии и в SPU-orb. 
		
		
		
			Результаты получились разные:-((( Не могу понять, почему. Версия СПУ от 30 июня. Вот что сформировало 1С:  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#34 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.11.2010 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 217
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А программа ПФ не хочет брать "Всего начислено за полугодие" и "Всего уплачено за полугодие"... и в эти строки пишет только за последние 3 месяца... 
		
		
		
			в результате получается два варианта и оба неправильные... т.к. на конец полугодия у меня задолженность за один месяц (уплатили 1.07.11), а в течение 2 кв. платили за 3 мес. (март, апрель, май)...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#35 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.11.2010 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 217
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Просто ввести в СПУ доход сначала отчетного периода (полгода) невозможно... там вводишь за послединие 3 мес и он суммирует это как доход сначала периода...:-(
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#36 | |
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.09.2008 
				
				
				
					Сообщений: 207
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Мне обновили базы 1:С 7,7 30 июня , но вот АДВ-8-1 я не видела.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#37 | 
| 
            
			 смелая бояка 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 17.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 213
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня такая ситуация: В июне сотрудник ушел в отпуск на 40 дней, т.е. с 06.06.11 по 16.07.11,НО отозвала его из отпуска по производственной необходимости и с 05.07.11 он приступает к работе. 
		
		
		
		
		
		
			За июнь за 3 отработанных дня я ему начислила з/п 8200/22раб. дня*3 отработанных дня=1118,18. Получается что отпускные он получил за июнь и за июль,но отпуск свой не отгулял, как мне потом ему в июле з/п начислять? И как все эти суммы в полугодовом отчете отразить? В фонды за июнь месяц я буду платить исходя из суммы : отпускные за июнь,июль (выплаченные в июне)+з/п за 3 дня июня (выданные в июле), так? 
				__________________ 
		
		
		
		
	Ыть  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#40 | |
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.09.2008 
				
				
				
					Сообщений: 207
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Девочки,не бойтесь этой формы. Правила заполнения формы АДВ-8-1 «Актуализация индивидуального лицевого счета застрахованного лица Документ заполняется территориальным органом ПФР на основании сведений, представленных органами записи актов гражданского состояния, подлежащих аннулированию, на основании решения суда, вступившего в законную силу, внесения исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния, решения территориального органа ПФР об ошибочном занесении сведений о смерти на индивидуальный лицевой счет застрахованного лица. Заполненный документ заверяется подписью руководителя и печатью организации и хранится в органах ПФР в течение срока хранения документов, установленных пунктом 4 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательно пенсионного страхования».  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  |