Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#11 |
|
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,714
Спасибо: 181
|
А это зачем? У вас получится задолженность перед учредителем, а не добавочный капитал... Для отражения этой задолженности в балансе Вы могли бы просто сделать проводку Дт51-Кт75...
Если Вас смущает прямая проводка Дт51-Кт83 и Вам так необходимо задействовать счет расчетов с учредителем, тогда делайте Дт51-Кт75 и Дт75-Кт83...
|
|
|
|
|
|