Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
универсальный солдат
|
Добрый день, форумчане! Ситауция такая, оплачивали счета по накладным, фирмой грузоотправителем была выявлена ошибка в ценах, в результате чего была выявлена переплата нами суммы большей, чем требовалось, фирма нам вернула деньги на р/с, но в назначении платежа указали- возврат переплаты..... и тд. и вконце в т.ч. НДС в размере... руб. Правильно ли они сделали? ведь если нам перечисляют деньги и указывают НДС, мы его должны оплатить и сдать декларацию? или они указали все верно и нам ничего не надо делать???
__________________
Только в России на вопрос: "Чем занят?" можно услышать ответ: " Да ничем, работаю"
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
универсальный солдат
|
поторопилась создать новую тему. нашла похожую. Подскажите еще вот такой вопрос. Когда мы возвращаем товар бракованный фирме, то в возвратных накладных перечень товаров указывать с ндс??? так как фирма находится на ндс и они принимают товар по ценам своим отпускным, а возврат денежных средств нам должны вернусь с учетом ндс( ведь мы же его им оплатили, а товар возвращаем)???
__________________
Только в России на вопрос: "Чем занят?" можно услышать ответ: " Да ничем, работаю"
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
вы возвращаете товар по покупной цене с включенным в неё НДС и без выставления сч/ф
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#5 |
|
универсальный солдат
|
я имеею ввиду в накладной отдельно выделяю НДС или нет?так как фирма принимает по своим ценам, без НДС, а НДС уже потом накручивает.
__________________
Только в России на вопрос: "Чем занят?" можно услышать ответ: " Да ничем, работаю"
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
нет
они плательщики НДС, вы - нет, приходуете товар по ценам, включая в них входной НДС. Вот цену вместе с НДС и указываете в возвратной накладной. Сч/ф не выписавыете, НДС в накладной не выделяете.Ваш поставщик стронирует свой НДС сам, по своей первоначальной отргрузочной накладной
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
#7 |
|
универсальный солдат
|
ааа, вон оно как, а я пока ждала ответа, уже сделала неправильно( я все таки выделила НДС, и уже отправила накладную возвратную) вот теперь значит надо переделать и отправить исправленную. Так?
__________________
Только в России на вопрос: "Чем занят?" можно услышать ответ: " Да ничем, работаю"
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
универсальный солдат
|
а еще возник спорный вопрос по поводу возврата денег, фирма перечислила нам на р/р переплату и деньги по возврату, опять же выделив в назначении платежа НДС, пыталась им объяснить что мы без ндс работаем и чтобы они нам написали письмо об изменении назначения платежа в платежке, но они упираются ногами и руками. Посему сейчас пишу письмо в налоговую, с объяснением ситуации и буду ждать официального ответа на этот вопрос.
__________________
Только в России на вопрос: "Чем занят?" можно услышать ответ: " Да ничем, работаю"
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|