Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 14.02.2008, 19:49   #1
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
Вопрос Ответ: Авансовый отчет

Цитата:
Сообщение от kalina Посмотреть сообщение
angel_, на ваш взгляд проводки должны выглядеть так:
Дт 10/ имущество Кт 71 - поступили материалы от подотчестного лица.
Дт 10/ склад Кт 10/имущество - переводите материалы на склад
Дт 20/ Кт 10/склад

Вот так наглядно видно, что у вас прошла лишняя проводка:
Дт 10/имущество Кт 10/имущество (Дт 1-ой проводки и Кт 2-ой проводки)
Копейка вам об этом и сказала.

Все должно выглядеть так:
Дт 10/склад Кт 71 - поступили материалы
Дт 20 Кт 10/склад - списаны материалы на хоз. нужды.
А меня без этой дополнительной проводки, не списывается сумма в расходы Дт Н02.2, следовательно при формировании книги доходов и расходов не отражаются данные расходы. А у вас?
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2008, 21:50   #2
рубль бережёт
 
Аватар для Копейка
 
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
По умолчанию Ответ: Авансовый отчет

Цитата:
Сообщение от angel_ Посмотреть сообщение
А меня без этой дополнительной проводки, не списывается сумма в расходы Дт Н02.2, следовательно при формировании книги доходов и расходов не отражаются данные расходы. А у вас?

Здесь нужно соблюдать последовательность.
1-й вариант.
27.03.06-Деньги в п\отчет расходным ордером (заполняем все субконто в расходнике).
28.03.06-В АО приходуем материалы (по товарному чеку) сч. 10.2.
28.03.06-Документов "Перемещение МПЗ" списываем материалы на 20 (26 или 44) ,здесь обязательно ставим "расходы учитываем". В этом документе формируется проводка Н02.2
В КДиР сначало 27.03.06. попадает расх.ордер, потом 28.03.06 списанные материалы.
2-й вариант.
27.03.06-Деньги в п\отчет расходным ордером (заполняем все субконто в расходнике).
28.03.06-В АО приходуем материалы (по приходному ордеру) сч. 60.2.
28.03.06-Документов "Поступление МПЗ" приходуем материалы на 10.2.
28.03.06-Документов "Перемещение МПЗ" списываем материалы на 20 (26 или 44),здесь обязательно ставим "расходы учитываем". В этом документе формируется проводка Н02.2
В КДиР сначало 27.03.06. попадает расх.ордер, потом 28.03.06 списанные материалы. И если был НДС нужно выделить его в АО и в документе "Поступление МПЗ". НДС попадает в расходы после списания материалов в производство.
Попробуйте.
Копейка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 21:39   #3
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: Авансовый отчет

Цитата:
Сообщение от Копейка Посмотреть сообщение
Здесь нужно соблюдать последовательность.
1-й вариант.
27.03.06-Деньги в п\отчет расходным ордером (заполняем все субконто в расходнике).
28.03.06-В АО приходуем материалы (по товарному чеку) сч. 10.2.
28.03.06-Документов "Перемещение МПЗ" списываем материалы на 20 (26 или 44) ,здесь обязательно ставим "расходы учитываем". В этом документе формируется проводка Н02.2
В КДиР сначало 27.03.06. попадает расх.ордер, потом 28.03.06 списанные материалы.
2-й вариант.
27.03.06-Деньги в п\отчет расходным ордером (заполняем все субконто в расходнике).
28.03.06-В АО приходуем материалы (по приходному ордеру) сч. 60.2.
28.03.06-Документов "Поступление МПЗ" приходуем материалы на 10.2.
28.03.06-Документов "Перемещение МПЗ" списываем материалы на 20 (26 или 44),здесь обязательно ставим "расходы учитываем". В этом документе формируется проводка Н02.2
В КДиР сначало 27.03.06. попадает расх.ордер, потом 28.03.06 списанные материалы. И если был НДС нужно выделить его в АО и в документе "Поступление МПЗ". НДС попадает в расходы после списания материалов в производство.
Попробуйте.
Попробовала, ничего не получается. Может быть дело в том, что расчеты с подотчетным лицом у нас происходят после авансовых отчетов, т.к. у нас лимит кассы ноль, у нас перед подотчетником образует всегда задолженность(Мы же не можем каждый день снимать ему по 3 копейки, а ему то ничего не надо, то вдруг надумал....., а остальное не его проблемы). А вобщем то круг замыкается одинаково, и по идеи Н02.2 у меня должна формироваться после проведения расходника....а.....нет.....
Без дополнительной проводки Дт 10 Кт60 ничего не формируется. Это как .......совсем неправильно????????????????
Сейчас опять все перепровела, списывается действительно только при перемещении, (даже не оплаченого), но без этой проводке, ну никак

Последний раз редактировалось angel_; 15.02.2008 в 21:50.
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.02.2008, 15:53   #4
Генеральный директор
 
Аватар для Элен-УСН
 
Регистрация: 18.02.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 1,077
Спасибо: 1
Отправить сообщение для Элен-УСН с помощью ICQ Отправить сообщение для Элен-УСН с помощью Skype™
Смущение Ответ: Авансовый отчет

Я правильно понимаю:

Д10 К71 - поступили мат-лы 100 руб (условно)
Д20 К10 - списано в пр-во (100 руб)
Д50 К51 - получено наличных по чеку 100 руб
Д71 К50 - возврат долга перед подотч. лицом 100 руб.


И сумма 100 рублей не включается в КДиР?

А вот те материалы, которые купил подотчетник - это для чего? Для производства или так, лампочку в офисе вкрутить?
просто если второй вариант, то можно сразу на 26 счет забросить...
Д26 К71
Элен-УСН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 19:50   #5
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: Авансовый отчет

Цитата:
Сообщение от Элен-УСН Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю:

Д10 К71 - поступили мат-лы 100 руб (условно)
Д20 К10 - списано в пр-во (100 руб)
Д50 К51 - получено наличных по чеку 100 руб
Д71 К50 - возврат долга перед подотч. лицом 100 руб.


И сумма 100 рублей не включается в КДиР?

А вот те материалы, которые купил подотчетник - это для чего? Для производства или так, лампочку в офисе вкрутить?
просто если второй вариант, то можно сразу на 26 счет забросить...
Д26 К71
Да......в принципе так, только вместо Дт20 у нас в Дт44, т.к. торговля......поэтому и все преобретения хоз.нужды.Так вот, при таком формировании проводок у меня 100 руб. не списываются в расходы по ДтН02.2
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 20:08   #6
Генеральный директор
 
Аватар для Элен-УСН
 
Регистрация: 18.02.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 1,077
Спасибо: 1
Отправить сообщение для Элен-УСН с помощью ICQ Отправить сообщение для Элен-УСН с помощью Skype™
По умолчанию Ответ: Авансовый отчет

Так раз хоз. нужды, забросьте тогда на 26 и не марочтесь!!!
Элен-УСН вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
авансовый отчет, расход бензина Yolka Расчеты наличными 5 13.02.2010 10:57
сдача наличности в банк и авансовый отчет ekaterina? Расчеты 6 30.12.2007 18:54
авансовый отчет annushka1305 Общая система налогообложения (ОСНО) 7 08.08.2007 15:27
Авансовый отчет 1сv8 Roman_2007 Программы: 1C 7.7 1 31.03.2007 10:53
Авансовый отчет Сахара Расчеты наличными 7 21.03.2007 19:04


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot