Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 31.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 224
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте. Совсем запуталась с учетом импорта, помогите пожалуйста разобраться, что я делаю не так…. 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Заключен контракт с нерезидентом на сумму 23000 Евро (в т.ч. 3000 – транспортные расходы) на покупку 2-х единиц оборудования. 1. 20.06.11 Дт 76.05.1 Кт51 – 270 000 руб. – оплачено в таможню. 2. 23.06.11 Дт 76.05. Кт 51 – 136 000 руб. – оплачено в таможню. 3. 01.07.11 Дт 41.01 Кт 60.21 – поступил товар на сумму 23000 Евро 4. Далее я на основании документа поступления ввожу ГТД и ставлю суммы пошлины, сбора и НДС, согласно декларации и отметок таможни в платежных поручениях. Автоматически формируются проводки: Дт 41.01 Кт 60.01 - 2000 Таможенный сбор Дт 41.01 Кт 60.01 - 92 049,91 Пошлина Дт 19.05 Кт 60.01 - 182 258,82 НДС У меня в результате не закрыт счет 76.05.1. Подскажите пожалуйста, правильно-ли я делаю и какие операции делать дальше… Последний раз редактировалось Pam; 27.10.2011 в 08:59.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 114
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Проводки должны быть следующие: 
		
		
		
		
		
		
		
	Дт 41.01 Кт 76,5 - 2000 Таможенный сбор Дт 41.01 Кт 76,5 - 92 049,91 Пошлина Дт 19.04 Кт 76,5 - 182 258,82 НДС КЕсли у вас импорт, то НДС 19,04.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | ||
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 31.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 224
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 ![]() Цитата: 
	
  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 31.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 224
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
   Я нашла, где можно выбрать счет 76 при заполнении ГТД и сальдо теперь правильное. Спасибо большое за подсказку.  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.07.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 22
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Почему 19.04, когда есть счет 19.05 "Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам". Есть замечательный документ "ГТД по импорту"
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 06.02.2012 
				Адрес: Иркутск 
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Поступление товаров, Поставщик инопартнер (главное чтоб договор по нему был в долларах), выставляете курс на дату поступления. Еще вы приходуете без НДС. А потом полученный счет-фактура в ней указываете ФТС, сумму НДС, корреспондирующие счета, и в закладке "импортные товары" указываете товары пришедшие от инопартнера и номер ГТД
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |