Re: Реформация баланса
Спасибо огромное, что откликнулись! Попробую выразить свой вопрос яснее: при закрытии месяца я использую 90.1 - "выручка" ,90.2 "с/ст-сть" ,90.3 "ндс" соответственно, затем 99 и в конце года 84. Так-то 90 обнуляется,все нормально. Но тут в спец.литературе прочитала что 90.1, 90,2, 90,3 надо списать сначала на 90,9 "прибыль/убыт.от продаж", только потом 90.9 на 99. Попыталась свои проводки переделать, тут и попортились у меня остатки. Сейчас опять по старому делаю, но мучает вопрос "не нарушаю ли я правила ведения бухучета?" Жду ответа , заранее спасибо.
|