Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Здравствуйте. у нас налоговая удерЖала штраф 1000 руб за невовремя сданную декларацию. как правильно провести? и как закрыть данную сумму? она висит в оборотке и не пойму какой проводкой ее убрать. сейчас она висит как Дт 68,10 Кт 51 .заранее большое спасибо за ответы.
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
д99 к68,10
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
у меня тогда в балансе в строке 1370 появляется минус, это нормально? а если не закрывать и висит эта 1000, то она в дебирорке висит, как лучше? я просто по отчетности не профи...вот поэтому и задаю такие вопросы. спасибо.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#5 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
у вас что - кассовый метод? при чем тут оплата?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#7 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
не кассовый
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
вопрос еще в чем, этот штраф списан был еще в апреле и так и висит по оборотке....от предыдущего бух-ра....я же начисление это не могу щас в апреле сделать....придется текущим периодом делать, правильно?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
да, правильно. текущей датой. проверьте что у вас с балансом - у вас одна эту сумма в этой строке?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#10 |
|
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
Veselenochka, а если в БУ проводка Дт99 Кт68, то в НУ какая проводка будет? Н 09 по Дебету, а по Кредиту?
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
|
|
|
|
|
#11 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
девочки, никакой проводки не будет по НУ.штрафы списываются за счет прибыли, налоговую базу по налогу на прибыль они НЕ уменьшают.......
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#12 |
|
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
Veselenochka, у меня пени по страховым взносам, если я списываю на 99 счет, какое субконто нужно поставить?
Получается во вкладке "Налоговый учет" в бух. справке должно быть пусто да?
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
|
|
|
|
|
#13 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
Nadjusha, счет 99.1 , "причитающиеся налоговые санкции"
да
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#14 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Добрый день! Я считаю что вам нужно сделать начисление этого штрафа : Дт 91.02 Кт 68.__ по какому налогу штраф. А инкассовое поручение будет оплата Дт 68.__ а Кт 51
|
|
|
|
|
|
#15 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Да списала текущим периодом. в балансе одна сумма в строке 1370 - она минусовая....насколько я поняла если эти санкции списыыаются за счет прибыли, а она у меня была небольшая, поэтому и минус возник, верно? вопрос- можно так оставлять или будут вопросы?
|
|
|
|
|
|
#16 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
их можно списывать как на 99, так и на 91,2
если нравится заморачиваться с разницей между БУ и НУ - счет 91,2 будет предпочтительнее конечно
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#17 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Когда будете выбирать принятие налоговому учету, то эта сумма не включается в расходы по НУ. По правилам бухучета такие расходы должны учитываться через 91 счет, а не 99, а на практике всякое бывает
Последний раз редактировалось Геля; 28.10.2011 в 11:16. |
|
|
|
|
|
#18 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
Julianna105, я не знаю правильно это или нет потому что я ваших цифр не знаю. но учитывая, что из-за пеней в 1000 рублей вы ушли в убыток - мне кажется что что-то у вас не правильно.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#19 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#20 | |
|
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
Цитата:
чего-то не пойму..
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
|
|
|
|
![]() |
|
|