Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 27.01.2012 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Пожалуйста, помогите разобраться!  Из ООО №1 образовано новое ООО№2 путем выделения, в разделительном балансе ООО №2 имеется кредиторская задолженность, которая перешла с ООО №1: аванс в счет оказания услуг.Аванс ООО №1 получило в октябре 2011г., а ООО №2 образовано в декабре 2011г., Услуги оказаны в январе 2012г.( не полностью). Должно ли ООО №2 перечислить в бюджет НДС с аванса, которой получило ООО №1??? 
		
		
		
		
		
		
		
	и в каком объеме?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | |
| 
            
			 гл.бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.02.2011 
				Адрес: Брянск 
				Возраст: 60 
				
					Сообщений: 2,130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 62
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 но в любом случае НДС должен быть проплачен в бюджет за 4кв., а на возмещение вы его поставите когда отдадите сч-факт на выполненые работы и естественно опять оплатите с полной суммы в бюджет 
				__________________ 
		
		
		
		
	Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 гл.бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.02.2011 
				Адрес: Брянск 
				Возраст: 60 
				
					Сообщений: 2,130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 62
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите такой вопрос, был получен аванс 3 года назад за услуги , работы частично выполнили, потом та фирма накрылась вобщим я хочу поставить тот аванс на доходы, вопрос в том, что делать с проплаченым НДС, я же его на расходы поставить не имею права? Его куда запихнуть? Проводка кт91,2(не уменьшающие базу по прибыли)дт76АВ?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 27.01.2012 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			еще сложней!!!  А если ООО № 1 перечислило НДС за 4-й квартал, как быть ООО №2??? подскажите пожалуйста! как уйти от повторного НДС? как выставлять счета-фактуры при оказании услуг в счет аванса?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.01.2012 
				
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Доброе утро коллеги!, Прошу прощения, что влезаю... Очень нужна помощь. Получила аванс от заказчика, сделала проводки 
		
		
		
		
		
		
		
	д 51 к 62.2 Выставила с/ф на аванс д76 ав к 68,02 сумма ндс по кредиту 68 Сформировала книгу продаж, проводка Д 76 ав к 68,02 - сумма НДС по дебету Не идут обороты по оборотно сальдовой ведомости по итогам года именно на сумму НДС с аванса. Помогите, кто может  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | |
| 
            
			 гл.бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.02.2011 
				Адрес: Брянск 
				Возраст: 60 
				
					Сообщений: 2,130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 62
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Работы выполнены?Сч-факт есть на выполненные работы? Проводки: д76Ав кт 68,2-сч-ф-на аванс(книга продаж) д.68,2 кт76Ав- формирование книги покупок д 90,3 кт 68,2 -сч-факт на выполненные работы, общая сумма(книга продаж) 
				__________________ 
		
		
		
		
	Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 гл.бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.02.2011 
				Адрес: Брянск 
				Возраст: 60 
				
					Сообщений: 2,130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 62
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Значит одна проводка 
		
		
		
		
		
		
			д76Ав кт 68,2-сч-ф-на аванс(книга продаж) 
				__________________ 
		
		
		
		
	Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 гл.бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.02.2011 
				Адрес: Брянск 
				Возраст: 60 
				
					Сообщений: 2,130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 62
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Че-то у вас по 60 сч и дт и кт? и где НДС с выполненных работ на каком счете?, у меня весь НДС собирается по дт 90,3 кт 68,  
		
		
		
		
		
		
			В оборотах по дт 68 сч собирается 19сч+76ВА, а по кт68=90,3+76АВ 
				__________________ 
		
		
		
		
	Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.01.2012 
				
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Итог по Оборотно сальдовой ведомости не идет, как раз на разницу НДС  
		
		
		
		
		
		
		
	1 778 400,00- НДС с полученного аванса, 152 542,37- НДС с уплаченного аванса. Итого разница 1 625 857,63. Итог не идет...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Выложите анализ счета 68.2 в разрезе субсчетов  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.01.2012 
				
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Анализ.xls Анализ приложила. Вы обратите внимание на Общий итог по ОСВ. Идет расхождение
		 
		
		
		
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 гл.бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.02.2011 
				Адрес: Брянск 
				Возраст: 60 
				
					Сообщений: 2,130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 62
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Люлечек, У вас в разрезе счетов, только авансы, у вас реализации нет? По сч 91-это реализация? И 19сч закрыт вы не все по 19сч возмещаете?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 гл.бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.02.2011 
				Адрес: Брянск 
				Возраст: 60 
				
					Сообщений: 2,130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 62
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Люлечек, Вы в какой проге работаете, у вас вобще не верно обороты посчитаны,если все сбить по счетам,без субконто  то там вобще левые суммы я не знаю от куда взялись
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 НДС с поступивших авансов расчитан правильно 11 658 400,00*18/118=1 778 400 Непонятно что за проводка с 91 счетом по 19 счету сальдо - нет, тоесть весь приход взят на возмещение Остальное по анализу счета и общей ОСВ увидеть нельзя Поэтому возвращаюсь к ВОПРОСУ !!! ЧТО С ЧЕМ ВЫ СРАВНИВАЕТЕ? С ЧЕМ РАСХОЖДЕНИЕ? У Вас начислен НДС с авансов (правильно начислен!!!) Уменьшен на Входящий НДС по поступлению + НДС с авансов выданных, Получается НДС к уплате 825 637,83  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 гл.бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.02.2011 
				Адрес: Брянск 
				Возраст: 60 
				
					Сообщений: 2,130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 62
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну обороты итоговые по дебету и по кредету и сальдо итоговое по дт и кт должно равняться этоже баланс, а здесь разные итоги, и если взять сумму по дебету и кредету оборот, там же другая сумма получается а не та что в оборотке, 
		
		
		
		
		
		
			19сч закрыт, а в разрезе 68сч сумма другая по 19сч 
				__________________ 
		
		
		
		
	Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  |