Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите пожалуйста если у меня на 19 сч. НДС больше чем я беру в зачет, то в книгу покупок идут только те с/ф которые я беру в зачет, а в журнал полученных с/ф все с/ф(и те, по которым НДС не брал в зачет) так? или нет? И еще.... надо ли печати, росписи на журнале полученных с/ф? и к книгу покупок заносятся покупки освобождаемые от НДС по причине УСНО.. т.е. у меня есть только акт без НДС - надо ли его заносить в книгу покупок и если да то как?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 94
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Книга покупок распечатывается помесячно и сшивается. Все, что сшито, подписывается и ставится печать. А сами с-ф предусмотрено просто подшить в журнал учета. Покупки от поставщиков на УСНО - без НДС, не так ли? А книги покупок -продаж созданы для того, чтобы отслеживать правильность исчисления и уплаты НДС, что возможно только при наличии с-ф. Нет с-ф - нет повода для беспокойства. Ничего туда не заносим.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Что такое "беру в зачет"?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А по каким причинам НДС к вычету больше, чем НДС принятый к учету?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			vova_v, С 2007 года весь НДС сразу зачитывается, за исключением формирования стоимости ОС до его ввода в эксплуатацию... 
		
		
		
		
		
		
			в остальном счет 19 должен быть обнулен в конце каждого месяца. 
				__________________ 
		
		
		
		
	  С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666)Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]()  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Можно нормативный акт?  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			vova_v, Начиная с 1 января 2006 года в связи с вступлением в силу большинства норм Федерального закона от 22.07.05 N 119-ФЗ порядок исчисления и уплаты НДС претерпел существенные изменения. Для всех плательщиков НДС устанавливается единый способ определения момента налоговой базы - "по отгрузке". Ранее предоставляемое плательщикам НДС право выбора момента определения налоговой базы "по отгрузке" или "по оплате" упразднено.  
		
		
		
		
		
		
			ПРИМЕР: Для производственных целей организация приобрела в январе 2006 материалы и комплектующие на сумму 244 024 руб., в том числе НДС - 37 224 руб. Материалы и комплектующие приняты к учету, по всем поступившим партиям получены документы, в том числе и счета-фактуры. Поставщикам в этом месяце перечислено 195 219,20 руб. Хотя поступившие партии материалов и комплектующие оплачены не полностью, организация вправе принять всю предъявленную поставщиками сумму НДС к вычету. В бухгалтерском учете организации осуществляются следующие записи: Дебет 10 Кредит 60 - 206 800 руб. (244 024-37 224) - отражена задолженность за приобретаемые материалы и комплектующие; Дебет 19 Кредит 60 - 37 224 руб. - выделен НДС по приобретаемым материалам и комплектующим; Дебет 60 Кредит 51 - 195 219,20 руб. - перечислены денежные средства поставщикам; Дебет 68 субсчет "Расчеты по НДС" Кредит 19 - 37 224 руб. - принят к вычету НДС, предъявленный поставщиками материалов и комплектующих. По некоторым операциям требование об уплате НДС сохраняется. При принятии к вычету НДС факт оплаты остается обязательным условием в отношении сумм налога: - уплачиваемых на таможне при ввозе товаров на территорию РФ; - удержанных налоговыми агентами. Эти суммы, как и в прошлом году, можно будет принять к вычету только после их фактической уплаты. 
				__________________ 
		
		
		
		
	  С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666)Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]()  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			vova_v,  Это я еще ошибся что с 2007, на самом деле с 2006 года, просто давно так это уже действует, что выскочило из головы....по операциям до 2006 года - был предусмотрен особый порядок принятия НДС к вычету.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	  С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666)Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]()  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			Регистрация: 22.06.2006 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 3,314
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Катрин, Спасибо за поддержку... 
		
		
		
		
		
		
			![]() А что "интервью" закончилось? 
				__________________ 
		
		
		
		
	  С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666)Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]()  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			Регистрация: 22.06.2006 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 3,314
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			да это понятно, но из этого не следует, что 19 счет должен быть закрыт.. то что Вы выделили написано: "... налогоплательщик вправе принять весь НДС полученный.....", т.е. на 19 счете у него может быть все что угодно..
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | |
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Как видите,прочитала,но у меня создалось впечатление ,что есть некоторое недопонимание о том,как формируется книга покупок.. Вы же не можете по своему желанию,брать или не брать в зачет НДС.ИМХО. Если ошибаюсь,поправьте меня.В том случае,если неправильно понят вопрос,и ответ может быть неправильным  
		Последний раз редактировалось Аланда; 23.03.2008 в 20:15.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			- 
		
		
		
		
		
		
		
	да,в книгу продаж и к уплате в бюджет НДС 90000= в книгу покупок и к вычету из начисленного к уплате НДС 180000= Здесь все правильно. Вот здесь у меня есть уточнение.Когда я ответила,что вы не должны обнулять 19 счет,я имела ввиду только то,что вы обязаны сформировать книгу покупок по оприходованным товарам, и если она сформирована правильно ,т.е.все покупки включены в книгу,на 19 счете не будет сальдо. На всякий случай,напоминаю,что в книгу продаж обязательно включать счета-фактуры по поступившим авансам от покупателей,которые увеличат НДС к уплате в бюджет,а в книгу покупок включаются счета-фактуры по реализованным авансам. Учитывая авансы от покупателей,реально может и не быть НДС к возмещению,как в вашем упрощенном примере. Сформулируем иначе- к вычету из начисленного к уплате НДС пойдет то,что включено в книгу покупок.А будет ли в результате НДС к уплате или к возмещению зависит от того,насколько правильно сформированы книги продаж и покупок. ИМХО. Если вы все это знаете и информация избыточна для вас,прошу извинить за напоминание.  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| книга покупок при импорте | Oksy1 | Валюта, экспорт, импорт | 12 | 16.02.2012 09:43 | 
| книга покупок | Пелагея | Программы: 1C 7.7 | 5 | 17.10.2008 20:39 | 
| Помогите! Книга покупок заполняется не правильно. | Анна_Прогресс | Программы: 1C 7.7 | 32 | 20.09.2007 13:23 | 
| Книга покупок | Александр azov | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 12.06.2007 17:33 | 
| книга покупок в 1С 8.0 | дарина | Программы: 1C 7.7 | 0 | 27.11.2006 07:56 |