Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 07.11.2011 
				
				
				
					Сообщений: 37
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Всем доброго вечера-ночи! Прошу разъяснить – подсказать мне, я совсем запуталась. В 4 квартале 2011г. были авансы за оказание услуг. Но в учетной политике "НДС" стоит галочка «не когда не регистрировать СФ» (мне так посоветовали, что бы в начале работы не париться с авансами  
		
		
		
		
		
		
		
	 ), естественно я не регистрировала СФ на аванс. Уплатила НДС.  Теперь я начиталась информации, где сказано, что регистрировать СФ надо. Я регистрирую СФ на аванс за январь 2012г (есть договор на 100% предоплату). И мне программа говорить, что два аванса надо было провести в декабре. Что делать? ![]()  
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			если авансы не закрылись в декабре работами - уточненку сдавать по НДС
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 07.11.2011 
				
				
				
					Сообщений: 37
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте. Спасибо, это то я понимаю что уточненку, только программа не видит их в декабре, а регистрирует их 1.01.2012, корректировать в ручную? А в 1 квартале я принять их немогу?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ндс с аанса, полученного в декабре вы должны начислить в декабре
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
			Регистрация: 03.02.2010 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 2,074
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 45
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.03.2012 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 44
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если отгрузка произошла, а оплата поступила позже, это не авансовый платеж, а оплата за отгруженные товары(работы, услуги). Если оплата произошла до отгрузки, будь-то 10, 20 или 100 %, надо выписать СФ на аванс и зарегистрировать их в книге продаж, даже если отгрузка на след. день.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
			Регистрация: 03.02.2010 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 2,074
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 45
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я имею в виду если применять метод начисления, то при методе начисления прибыль, а следовательно и НДС начисляется когда отгружен товар. 
		
		
		
		
		
		
		
	А почему при поступлении оплаты(ведь не кассовый метод) авансом надо начислять НДС, товар то (как при методе начисления,) еще не отгружен В какой статье НК это прописывается?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			полистайте статью про НДС, мне, право слово лень, а наизусть я не помню
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | |
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вот здесь  написано про определение налоговой базы 
		
		
		
		
		
		
		
	Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |