Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.03.2012, 14:18   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 279
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Дебиторская задолженность в бух. балансе

Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
ну а где в этой проводке дебиторская задолженность образуется? ее здесь нет
вот, у меня вопрос и возник, почему эта сумма минусует дебиторку.. в расшифровке указано
"
Строка 1230 ""Дебиторская задолженность"", графа ""На 31 декабря 2011 г."""
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 1*100000,00
+ плюс
Сальдо отрицательное на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 18*000,00
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22 0
+ плюс
Сальдо отрицательное на конец периода по кредиту счета 60.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32 100 000,00
+ плюс
Сальдо отрицательное на конец периода по кредиту счета 60.31, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 1*500000,00
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 0
- минус
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 79 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1, развернутое по субконто "Уровни бюджетов" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.2 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Уровни бюджетов" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету субсчетов счета 69 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 71, развернутое по субконто "Работники организации" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 73 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 75.01 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02 -4*000000.00
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.32 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты" 51,00
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Дебиторская задолженность"/ 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2, развернутое по субконто "Контрагенты" /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Дебиторская задолженность"/ 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9, развернутое по субконто "Контрагенты" /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Дебиторская задолженность"/ 0
Итого по строке: -1*282000,00
Дороти вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot