Цитата:
Сообщение от MarinaAnna
Нет, когда вы приходуете от поставщика, то приходуете все так как есть, с указанием ставки НДС и с указанием с/фактуры, но документ поступление товаров и услуг , чуть повыше даты есть менюшка маленькая, первое Операция, вторая Цены и Валюта, вот зайдите в цену и валюту и поставьте галочку : НДС включать в стоимость. Тогда у вас НДС не будет откидываться на 19 счет и конечно же не будет формировать книгу покупок, так как все НДС войдет в стоимость товара или услуг.
Ну а тогда когда совершаете продажу, то не делаете с/ф и в накладной НДС и счет учета НДС у вас фигурировать не должно, в настройках Предприятие у вас должно быть указано, что деятельность по спец режимам (ЕНВД), ну вот как то так. Тогда и книга продаж формироваться не будет.
|
Большое спасибо за ответ - но у меня все так. Сейчас еще раз смотрю и вижу - в книге продаж стоят все мои приходные кассовые ордера - розничная выручка по ленте.... вот там нет вкладки цены и валюта, можно из списка конечно выбрать БЕЗ НДС. у меня ведь моя собственная выручка без НДС?