Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Сдаю отчет 4ФСС все налоги оплачены, но почему-то сумму которую мы оплатили она встает в графу - задолженность за страхователем на конец отчетного (расчетного) периода. В чем может быть ошибка?
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
ООО Империя, если не заполняется строка 16-уплачено взносов,проверьте уплату по банку,может быть,неправильно поставлен коррсчет для списания.Такое впечатление,что программа не видит уплат взносов и переносит все начисления в задолженность.
По оборотке все правильно,конечное сальдо равно начислению за март (если вы не уплатили до конца марта)?. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
уплатили все, и счета стоят 69 с последующим кор.счетом, оплачиваем 5 числа каждого месяца.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
ООО Империя, ну,что тут можно сказать.Если посмотреть расшифровку строки 16-уплачено взносов,там написано,что сюда попадают суммы с Д69.31,проверьте по авнализу счета,есть там уплата в д69.31,и если есть,тогда непонятно,почему они не попадают в нужную строку.Кстати,в таблице для учета взносов по НС правильно заполняется строка уплаты и остаток верный получается?
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
смотрю анализ счета сумм:
1.от несчтасных случаев счет 69.11 2. соц.страхование - счет 69.01 Эти суммы все идут и в начислении, в оплате только больше, с переплатой делаем. И на конец периода идет переплата каждый месяц. |
|
|
|
|
|
#7 |
|
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
у меня 1с версия 8, мы открылись только в январе, оплачиваем только 1 квартал еще
|
|
|
|
|
|
#11 | ||
|
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
Ну а откуда переплаты-то? За январь вы когда платили? Тоже в январе? За февраль - в феврале, а за март - в марте? Или вы начислили взносов на одну сумму, а заплатили другую?
|
||
|
|
|
|
|
#12 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
я имею ввиду что к примеру сумма начисленного налога 1000,5. а мы оплатили 1005,00, вот эта разница и выходит в переплату.
|
|
|
|
|
|
#14 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
4 февраля, 4 марта и 4 апреля
|
|
|
|
|
|
#16 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
а по остальным месяцам? по январю и февралю?
|
|
|
|
|
|
#17 |
|
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
ООО Империя, у вас в отчете по идее должно быть три цифры где начислено и две цифры где уплачено. Разница между суммами этих цифр и должно дать цифру задолженности. Там есть еще графа с недоимкой, она в вашем случае не должна быть заполнена.
|
|
|
|
|
|
#18 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
|
|
|
|
![]() |
|
|