Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#21 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.10.2011
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
Nadjusha, а как необходимо определить срок полезного использование? есть какой то спец.документ для этого или это из головы нужно придумать?
|
|
|
|
|
|
#23 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.10.2011
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#24 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
в бухучете списывайте амортизацию, в налоговом нет у вас расходов - никаких
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
#25 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Всем здрасте,
Заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы, но мы тут все новички и учимся методом тыка. У нас УСН 15% доходы - расходы. Зарегистрированы в феврале. За это время приобрели компьютеры, принтер и мебель в офис. Это у нас должно быть как ОС или как расходы? Стоимость компьютеров в сумме больше 40т.р, но по отдельности меньше. Тоже самое с мебелью. И еще, этот вопрос здесь оставить или лучше новую ветку открыть? |
|
|
|
|
|
#26 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 1,585
Спасибо: 28
|
Я бы учла как МПЗ и списала на расходы единовременно при вводе в эксплуатацию, как деятельность начнете. Также бы учла эти вещи на забалансовом счете.
|
|
|
|
|
|
#27 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#28 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 1,585
Спасибо: 28
|
В учетной политике прописываете, что активы стоимость которых не превышает 40 000 руб. отражаются в учете в составе МЗП и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. Для контроля за наличием этих объектов используется забалансовый счет 012 «Активы стоимостью до 40 000 руб.». Создаете такой счет и делаете проводку: Д012 - номенклатура, количество и сумма. Про забалансовые счета можно прочитать .
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#29 | |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Цитата:
То есть я не вношу расходы за технику, мебель и т.д (при условии, что цена за единицу меньше 40т. руб) в книгу расходов и доходов, а вношу их в забалонсовый счет. Туда же вношу и аренду помещения? Я правильно понимаю? Если да, то как я подсчитываю общие расходы? Еще раз извините за возможно глупые вопросы. |
|
|
|
|
|
|
#30 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
вы сваливаите в одну кучу расходы в налоговом учете и бухгалтерский учет ТМЦ. Аренду то зачем на забалансовый?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
#31 | |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 1,585
Спасибо: 28
|
Цитата:
КУДиР - это регистр налогового учета. Изучите порядок заполнения книги и главу 26.2 НК РФ. |
|
|
|
|
|
|
#32 |
|
смелая бояка
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
У меня ООО на УСН 6%, в начале деятельности единственный учредитель внес имущество ( основные средства,инвентарь и материалы) безвозмездно. В соответствии со ст. 251 НК РФ, такой вклад доходом не признается, под налог на прибыль не попадает.
Я приходую это имущество на 01 и 10 счета с 98.02 (безвозмездное поступление). Возникает вопрос: Нужно ли амортизировать данные основные средства? И что делать с кредитовым остатком по счету 98.02, на нем так и висит стоимость поступившего имущества?
__________________
Ыть
|
|
|
|
|
|
#33 |
|
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,714
Спасибо: 181
|
Учесть в доходах, если уж посчитали вложения собственника доходом будущих периодов... Либо исправить счет на счет добавочного капитала, поскольку все вложения собственника в дело являются ничем иным, как дополнительным наделением капиталом своего детища...
|
|
|
|
|
|
#34 | |
|
смелая бояка
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
Цитата:
__________________
Ыть
|
|
|
|
|
|
|
#35 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.08.2009
Сообщений: 58
Спасибо: 0
|
Здравствуйте. ООО на упрощенке (15%): учредитель вносит в счет взноса уставный капитал недостроенное здание. Проводки будут такие:
Дт75-Кт80 и Дт08.3-Кт75? Подскажите, кто сталкивался, пожал-та. |
|
|
|
![]() |
|
|