Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#341 | |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#342 | |
|
Ведущий бухгалтер
|
Цитата:
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это!
|
|
|
|
|
|
|
#343 | |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Цитата:
Я понимаю что нет запретов продавать в убыток, но всё-таки хочу обойти стороной эту ситуацию или хотя бы знать чего ожидать... А так спасибо! Во всяком случае Вы обратили моё внимание на этот убыток... |
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#344 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Сегодня была частично на семинаре по НДС (таможенный союз)... и поняла следующее:
При экспорте Товаров по нулевой ставке восстанавливаем НДС ранее принятый не только с Товаров и общехозяйственных расходов, но и с ОС причем не пропорционально а полностью. Перевозу в рамках таможенного союза автомобильным транспортом оформляем СМR, для Казахстана и Беларуссии Внутреннее письмо казахов ФНС РФ от 17.12.2010 № ШС-37-3\17909@ Внутреннее письмо белорусов ФНС РФ от 29.06.2010 № ШС-37-3\5424@ Письмо РФ ФТС РФ от 13.10.2011 № 04-34/49597. Раньше можно было применять и ТТН Услуги перевозки по ставке 0% все виды транспорта кроме РЖД. Услуги экспедиторов тоже 0%. Договор на перевозку разными видами транспорта по разным териториям лучше заключать с одним экспедитором. Тогда будет 0% НДС. Если договоры на разные территрии заключать с разными экспедиторами, то ставки НДС будут разными, при чем НДС уплаченный казахам 12% или Белорусам 20% можно принять на расходы. Раньше уплаченные чужие налоги не уменьшали налог на прибыль. Если потеряно Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (у нас Белорус отправил нам почтой оригинальные доки) и наша почта затеряла этот конверт, то нужно сделать запрос в свою налоговую о предоставлении данного Заявления. На копию лучше не рассчитывать. При экспорте в Беларусь или в Казахстан по истечении 10 дней следующих за месяцем в котором была отгрузка, нужно отправить в таможенную статистику сообщение. За не сообщение в статистику штраф 5000р КОАП 13.19. Ответственность будет действовать в течение 2х месяцев. |
|
|
|
|
|
#345 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
|
|
|
|
|
|
#346 | ||
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Валерия, Большое спасибо за информацию про ОС я точно не знала.
|
||
|
|
|
|
|
#347 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Лектор по поводу ОС сказала, что это ошибка и подразумевалось совсем другое, но налоговики за это зацепились и уже начинают наказывать. Нужно ждать решения суда. И в Учетной политике закрепить пропорциональный расчет а вот от какой стоимости первоначальной или остаточной, то я так поняла от первоначальной....
|
|
|
|
|
|
#348 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
Здравствуйте!
Продолжаю разбираться в экспорте.Очень нуждаюсь в Вашей помощи. ![]() Экспорт в 1 кв. 2012г. документы собрали показываю его в декларации за 2 кв. 2012г. "Входной" НДС указанный в 4 разделе влияет на размер налога к уплате,если "корректно" избежать возмещения что будет если не подтвердят экспорт. При неподтвержденном экспорте я должна доначислить , уплатить и подать уточненку за 1 кв.2012 г. значит в декларации за 2 кв. 2012 г. уже суммы "входного" НДС быть не должно???Значит уточненка и за 2 кв. 2012г.???? |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#349 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
А у меня вопросик возник по поводу заявления о ввозе товаров при экспорте в Казахстан. Наш контрагент почему-то убежден, что он пришлет нам 2 оригинала заявления и на одном из них мы должны поставить свою отметку (непонятно где) и вернуть в Казахстан. Прописали это условие в договоре и настояли на его подписании. Я звонила в нашу налоговую, там сказали, что для подтверждения экспорта, их устроит копия заявления, т.е. оригинал можно не представлять. Но я вот до сих пор, что-то сомневаюсь, не получится-ли так, что потом без оригинала нам попросту откажут в возмещении?
|
|
|
|
|
|
#350 | |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
Цитата:
Мне тоже прислали 2 экземпляра.Я прочитала что один оставляю себе.Второй сдаю в налоговую. |
|
|
|
|
|
|
#351 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
Да понятно, что два экземпляра присылают! Мне так из Беларуси присылали и все было нормально. Но ведь казахи наши требуют, чтобы потом второй экземпляр я не в налоговую отнесла, а им обратно переслала, с нашей отметкой! И зачем им столько заявлений...
|
|
|
|
|
|
#352 | |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
Цитата:
Ну не знаю позвоните спросите зачем им экземпляр с отметкой. И что за отметка о чем ? Ведь это они должны начислить и уплатить налог, а Вы о чем отметку должны поставить? По логике это "Заявление о ввозе и уплате налогов" Вы что должны подтвердить?
|
|
|
|
|
|
|
#354 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
Добрый день!
Проясните такую ситуацию: Мне из Казахстана привезли заявления о ввозе я их сдал в декларацию за 1 кв 2012г., сегодня мне звонят из ИФНС и говорят, что у меня не совпадают номера контрактов с заявлениями о ввозе. Смотрю в свои экземпляры и вижу, что в нем вместо номера контракта, написан номер счет-фактуры и дата счет-фактуры. ВОПРОС: что делать? и откажут ли мне в возмещении этого НДС, на этом основании или допустино, что написан не номер контракта, а номер счет-фатуры. Заранее благодарю за ответ!!! |
|
|
|
|
|
#355 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,134
Спасибо: 68
|
|
|
|
|
|
|
#356 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#357 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,134
Спасибо: 68
|
я думаю что вам откажут, нужно просит правильные заявления, но может поговорить в инспекции, какое-то письмо приложить
потому как в инспекцию приходит и электронный файл, там тоже видно что ндс уплачен |
|
|
|
|
|
#358 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
Раньше с такими заявлениями мне возмещение делали, просто сейчас сменился специалист, который проверку делает и начали докапываться.
Причем не раз и не два возмещали... |
|
|
|
|
|
#360 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Б_С_К,
Подскажите, пожалуйста, наша компания занимается производством, и НДС возмещает сразу по мере поступления товаров, услуг, производство спец-кое (тех.газы) и раздельный учет никогда не велся и очень долго еще не будет вестись (пока гром не грянет), но при этом с пакетом документов по экспорту в Казахстан газов (нашего произв.)для подтверждения ставки 0% все в порядке, как поступить? Подаем пакет документов для подтверждения и ничего при этом не восстанавливаем? |
|
|
|
![]() |
|
|