Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.06.2012, 10:15   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 18.07.2011
Адрес: Питер
Сообщений: 10
Спасибо: 0
Отправить сообщение для October с помощью ICQ
По умолчанию Транзитная торговля на УСН 6%

Прочитал темы из форума:
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=10940
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=24138

Суть вроде понял, но нужен совет из практики.

Я - посредник. Покупаю у Поставщика (А) - продаю покупателю (С) Транзитом, так как своего склада нет.

Вопрос в разнице цен. Мне же продавец сможет выписать накладные на ту цену за которую он отпускает мне товар. Причем там еще будет НДС.
А мне нужно передать покупателю (С) накладные с нашими ценами и без НДС, так как у нас УСНО.

Мне в результате нужно накладные для покупателя самому делать и отвозить их фирме поставщику(А) или в транспортную компанию ?
Так ?
October вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 22:46   #2
Главный бухгалтер
 
Аватар для Татьяна Луценко
 
Регистрация: 20.06.2012
Адрес: Москва
Возраст: 43
Сообщений: 327
Спасибо: 14
По умолчанию Re: Транзитная торговля на УСН 6%

Добрый вечер! Вы принимаете от поставщика счет с ндс и счет фактуру
- при покупке товаров для последующей перепродажи, следует списывать «входящий» НДС в расходы, по мере реализации товаров, отдельной позицией в книге доходов и расходов (п.2.2 ст. 346.17 НК РФ). Так считает Минфин (письмо N 03-11-06/2/256 от 2 декабря 2009 г).

Для избежания возможных претензий со стороны контролирующих органов по поводу обоснованности списания в расходы «входящего» НДС, лучше сохранять в составе пакета первичных документов счет-фактуру, выставленный поставщиком. Прямой обязанности хранить у себя этот документ у «упрощенца» нет. Минфин же настаивает на том, что для подтверждения расхода в виде входящего НДС предприятие на УСН должно хранить у себя счет-фактуру, выставленный поставщиком (письмо N 03-11-04/2/147 от 24.09.2008).
__________________
С уважением, Татьяна!
Главный бухгалтер "БУХпрофи"
www.buxprofi.ru
Татьяна Луценко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 07:12   #3
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
По умолчанию Re: Транзитная торговля на УСН 6%

Цитата:
Сообщение от October Посмотреть сообщение
Мне в результате нужно накладные для покупателя самому делать и отвозить их фирме поставщику(А) или в транспортную компанию ?
Так ?
выписывать надо самому, а вот отвозить - это как вам удобнее будет,
для меня предпочтительнее сразу подготовить накладные и передать перевозчику,на практике возможны случаи передачи покупателю накладных поставщика, и сразу видна ваша наценка и ваш поставщик
sous вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot