Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.02.2011, 17:10   #21
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Уважаемые господа!

Есть вопрос как раз по теме "Ввод начальных остатков" (1с8.2 типовая). А именно по остаткам счета 62. Ввели остатки, все хорошо, вроде можно работать, но тут заказчик просит Акт сверки и конечно сумма авансового платежа (введенная как остаток) туда не попадает, так же не попадает данная сумма в книгу продаж. То же самое и с поставщиками.

Подскажите, может быть необходимо оформить еще какой-то документ в программе, чтобы учет вёлся правильно.

Заранее спасибо.
Annett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 16:31   #22
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Цитата:
Сообщение от Annett Посмотреть сообщение
Акт сверки и конечно сумма авансового платежа (введенная как остаток) туда не попадает
Дата ввода остатков и период сверки совпадают?
Цитата:
Сообщение от Annett Посмотреть сообщение
же не попадает данная сумма в книгу продаж.
Что вы хотите увидеть в книге продаж?
Если перенесены остатки на 31.12.10 по 62.02, то и строка в книге продаж по НДС с авансов была у вас в предыдущей версии.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 11:18   #23
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Дата ввода остатков и период сверки совпадают?
а какая разница? если даже период сверки и дата ввода остатков не совпадает, то в Акте сверки должно быть показано начальное сальдо.

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Что вы хотите увидеть в книге продаж?
Если перенесены остатки на 31.12.10 по 62.02, то и строка в книге продаж по НДС с авансов была у вас в предыдущей версии.
Извините, ошиблась. Не в книге продаж, а в книге покупок. Ведь если у нас пришел аванс в прошлом году, а закрываем договор в этом, то сумма НДС с аванса должна списаться.
__________________
Говорю сразу, что я не бухгалтер! Просто могу разобраться где и куда "тыкать" в программе За то и страдаю...
Annett вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 05.04.2011, 07:23   #24
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 12.08.2009
Адрес: Тюмень
Возраст: 41
Сообщений: 5
Спасибо: 0
Отправить сообщение для lsa с помощью ICQ
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Всем доброго утра, дня, вечера ...

У меня такой вопрос: Как ввести начальные остатки в 8.2 если после установки новой базы был пропущен вопрос системы о вводе начальных остатков, но были заполнены все параметры и совершен ряд хозяйственных операций???
lsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 11:20   #25
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Добрый день всем однофорумчанам!
У меня вопрос связанный с 1с 8,2 бухгалтерия Проф.
Вопрос относиться к вводу начальных остатков!
С 1с начинаем только работать, но компания до этого вела бухучет в экселе и имеется ОСВ по всем счетам на 01,01,2012. Но она свернутая, то есть голые цифры.
Как осуществить ввод начальных остатков не привязываясь к документации, как того требует стартовый помощник?
Sharky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 12:42   #26
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 24.04.2007
Адрес: Москва
Возраст: 43
Сообщений: 639
Спасибо: 1
Отправить сообщение для Константин_1C с помощью ICQ Отправить сообщение для Константин_1C с помощью Skype™
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Sharky, "Как осуществить ввод начальных остатков не привязываясь к документации"....
что вы под этим подразумеваете???
Берете документ "Операция (БУ и НУ)" и вводите сальдо по счетам....
__________________
С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666)

Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru
(сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц)
Константин_1C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 13:01   #27
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Цитата:
Сообщение от Константин_1C Посмотреть сообщение
Sharky, "Как осуществить ввод начальных остатков не привязываясь к документации"....
что вы под этим подразумеваете???
Берете документ "Операция (БУ и НУ)" и вводите сальдо по счетам....
я имею ввиду, что кроме оборотки по счетам у меня в наличии ничего нет.
Sharky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 18:52   #28
дворник
 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 144
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Цитата:
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
Всем доброго утра, дня, вечера ...

У меня такой вопрос: Как ввести начальные остатки в 8.2 если после установки новой базы был пропущен вопрос системы о вводе начальных остатков, но были заполнены все параметры и совершен ряд хозяйственных операций???
Раздел главного меню "Предприятие", документ "Ввод начальных остатков"
только дату последний день квартала (года) предшествующий введенным хозяйственным операциям.
Воронкин вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.04.2012, 18:23   #29
статус: бухгалтер
 
Аватар для Марусильда
 
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 32
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Подскажите пожалуйста, ввела в ручную остатки на начало года, на счетах учета они есть, а при формирование отчета по ФСС не выводит остатки, как правильно сделать? База 8.2 предриятие, проф.
Марусильда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 05:50   #30
чайничек
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Подскажите пожалуйста, как действовать в следующей ситуации:
Организация вела деятельность с января месяца, а в мае поставили 1С 8.2. Головная организация требует, чтобы все проводки начиная с января внесли в 1С. Как это сделать? Заранее благодарю.
Sibery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 14:58   #31
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

если ранее учет был автоматизирован, тогда используем, пишем обработки переноса данных (сами не могем - приглашаем спеца), иначе заводим руками.
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано?
Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.
TytOnXamOn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 19:01   #32
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 18.06.2012
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Здравствуйте! А такой вопрос - возможно ли заполнить начальные остатки на 1 января не имея на руках никакой первички совершенно, а только балланс и отчет о прибылях и убытках за предыдущий год?
novaya_alina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 21:28   #33
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Цитата:
Сообщение от novaya_alina Посмотреть сообщение
возможно ли заполнить начальные остатки на 1 января не имея на руках никакой первички совершенно, а только балланс и отчет о прибылях и убытках за предыдущий год?
Ну если вы все на память помните ... а так по запасам - инвентаризация ... дебиторы/кредиторы можно попробовать взять из справок о деб и кредиторах или запросить акты сверок у контрагентов, ну и т.д. и т.п.
Неужели нет даже обороток по счетам?
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 10:51   #34
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для polly_ly
 
Регистрация: 17.03.2011
Адрес: Самара
Сообщений: 369
Спасибо: 7
Отправить сообщение для polly_ly с помощью Skype™
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков

Основная организация ОСНО - хоз. деятельность практически не велась, но есть работающий филиал в соседнем городе на ЕНВД. Приобрела 1с, ввела общие начальные остатки на 30 июня и по филиалу и по основной организации. Вопрос: как мне их разграничать, чтоб цыфры лишние в прибыль по основной организации не попали? Филиал вела не я, остатки вводила по обороткам другого буха, филиал в ближайщее время закрывается, а хвосты остаются.
polly_ly вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot