Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.08.2012 
				
				
				
					Сообщений: 92
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! Вопрос такой: поступление материала от поставщика прошло без оплаты. Теперь фирма-поставщик закрылась и вместо нее открылась новая, соответственно, с новыми реквизитами. Получилась ситуация, при которой материал мы приняли от одной фирмы, а рассчитываться за этот материал мы будем с другой. Как правильно оформить документы, чтобы не возникало задолженности? 
		
		
		
		
		
		
		
	Заранее спасибо.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 бессмертный пони 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я думаю у старой фирмы и новой фирмы должен быть договор переуступки прав (как-то так он называется), и на основании него вся задолженность переходит к новой фирме.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.08.2012 
				
				
				
					Сообщений: 92
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо за ответ. Договор, действительно есть. Но как мне это провести в программе? Приход от одной фирмы, а оплата по банку другой? Т.о. возникнет дебет. и кредит. задолженность.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 бессмертный пони 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В какой программе работаете? если 1с 8, то делаете документ корректировка долга (перенос задолженности) и переносите задолженность. У старого контрагента закрываете долг на 60.1 и на этот же счет переносите на нового. Я бу сделала датой договора их. И копию договора взяла бы. 
		
		
		
		
		
		
		
	Оплату естесвенно проводите тому кому платили (новой фирме)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Elena.sm, Можно попробовать документом взаимозачета, ну или ручной операцией.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.08.2012 
				
				
				
					Сообщений: 92
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Приняли материал, без оплаты, в рассрочку. Поставщик выставил неустойку. Как происходит оплата суммы неустойки (поставщик выставляет счет или...) и что писать в назначении платежа?  
		
		
		
		
		
		
		
	Из-за несвоевременной оплаты постащик подал исковое в суд, но согласился забрать заявление. При этом уже заплатил гос.пошлину. Теперь нам нужно возместить 50% от размера гос.пошлины. В этом случае мы возмещаем поставщику эту сумму по его счету? Возможно ли суммы неустойки и госпошлины указать в расход? УСНО 15%. Заранее спасибо.  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Метки | 
| оплата, поставщик | 
		
  | 
	
		
  |