Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
начинающий главбух
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
Добрый день! Заранее прощу прощения за глупый вопрос, но вот что-то заклинило в голове и все тут
![]() В прошлом году бывшая главбух доначислила НДС за 1 кв и при его доплате сделала проводку Д 68.4.1 К51 Я в конце года провела операцию Д68.2 К 68.4.1 Итог: По Д 68,2 висит эта сумма Я в замешательстве, прошу вашей помощи, очень хочется подчистить все хвосты)))
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
68/4/1 51 минусовая проводка
68/2 51 верная проводка
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
начинающий главбух
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
Спасибо за ответ, но еще вопросик, с моей операцией Д 68.2 К 68.4.1что делать - сторнировать?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
сторнировать, только мне не понятно, почему у вас сумма по дебету зависла, даже при ваших проводках 68,2 должен был закрыться..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#5 | |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Цитата:
Если Вы оплатили НДС и разнесли не на тот счет , то Именно эту выписку и нужно было исправить. так как у Вас по любому несходятся расчеты с налоговой. И что значит Как это она висит? |
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#7 |
|
начинающий главбух
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
Когда я закрывала 2011 год, я пришла в 4 кв, увидела, что на 68.4.1 висит эта сумма, разобралась, что на самом деле это НДС ну и перекинула на 68.2, тоже считала, что сумма закроется - не закрылась. Сейчас вообще уже ничего не понимаю(((
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Возможно она и не должна закрыться. Свертесь с ИФНС по налогам. А может было так- Разнесли не на тот счет. Потом платили НДС по с-до конечному, то есть эту сумму оплатили повторно и теперь у Вас переплата.
Выложите здесь анализ счета по 68.2. В разрезе субсчетов |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
начинающий главбух
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
Все сделала, у нас действительно переплата небольшая. Наверно, я изначально неправильно задала вопрос, меня смущало, что сумма висела в оборотке по сч 68.2 отдельной строкой по Д на конец периода и не попадала в оплату за прошлый год ( хотя как бы она туда попала если по К - сч. 68.4.1)
Сейчас все красиво))) Большое спасибо за помощь!
|
|
|
|
![]() |
|
|