Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]()
[QUOTE=Алиса Томск;741534]См.ссылки во вложенном файле[/QUOTE
Спасибо большое. Может быть вы сможете мне подсказать: если наша организация является посредником: мы у одной компании берем сырье. а другой передаем его для обработки. Мы же не являемся собственником сырья. Т.е. я это сырье учитываю на 003 (дебет) счете при получении. А как мне его исполнителю передать?Какой проводкой? Заранее спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.09.2012
Адрес: г.Томск
Сообщений: 129
Спасибо: 4
|
![]()
[QUOTE=Наталья Громова;743883]
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]()
[QUOTE=Алиса Томск;743898]
Цитата:
1. Первый договор: Мы берем у заказчика сырье. По этому договору мы выступаем исполнителями (якобы мы его перерабатываем). С этим договором мне все ясно. Возвращаем заказчику готовую продукцию. Но на самом деле мы сами его не перерабатываем. Мы для этого заключаем второй договор для переработке с другими исполнителями. 2. Второй договор. Мы выступаем в качестве заказчиков. Передаем Исполнителю сырье (которое мы получили по первому договору) для переработки. Вот с этим договором не неясно. Сырье ведь у нас не в собственности. Мы его когда по первому договору принимали мы его учитываем на 003 счете. Вопрос вот в чем: как мне его с 003 счета передать заказчику? Можно сделать проводку Д10.7 К003? А при получении готовой продукции от Исполнителя Д.003 К10.7? Или так вообще нельзя делать? что-то я совсем запуталась.. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|