Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 57
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день! Помогите с возвратом товара.
отгружен товар 27.09.11г. Д902 К41 190,17 руб. Д621 К901 303,00 руб. Д903 К684 46,22 руб. возврат товара (брак) 16.03.12г. покупатель выставил накл. ТОРГ-12 и сч-ф без НДС Как правильно оприходовать возврат, перечитала кучу литературы, но к конечному выводу не пришла? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 57
Спасибо: 1
|
![]()
а разве я не имею права на зачет НДС?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,136
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
ГБ
|
![]()
Добрый день!
В теме по возвратам кидали статью Взято оттуда: Ситуация 3. Возврат товаров покупателями, которые не являются плательщиками НДС. Здесь есть особенности. Такие покупатели не имеют права выставлять счета-фактуры. Поэтому продавец после возврата товаров названными покупателями вносит исправления в собственный счет-фактуру, выписанный при первичной отгрузке, и регистрирует его в части возвращенных товаров в книге покупок. При этом не имеет значения, успел покупатель – неплательщик НДС принять к учету возвращенные товары или нет.
__________________
Кто - если не ты, когда - если не сейчас ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.11.2012
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте бухгалтера. Подскажите пожалуйста как занести в 1С 8.2 возврат товара от покупателя по цене продажи, по предъявленным ТОРГ-12 и сч. ф., все согласно договору. Либо через возврат товара от покупателя, либо как новая покупка товара. И еще одна проблемка договор то один, но 1С 8.2 при возврате не выходит тот договор по которому продавали, надо заносить новый (поставщик). Подскажите для начинающей в работе по ОСНО.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
бессмертный пони
|
![]()
им можно сделать, но вообще документ возврат товара от покупателей предназначен для договоров комиссии. Т.к. по договору поставки возврат признается обратной реализацией, соответственно должен быть внесен поступлением товаров и услуг.
А при создании поступления нужно создавать и договор в программе с поставщиком, с покупателем там никак не выберешь |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.11.2012
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое, а то я голову все ломала, через какой документ правильней занести. Еще один вопросик. Правильно ли я делаю документом корректировка долга, если при возврате товара у покупателя осталась дебиторская задолженность перед нами, т. к. в денежном выражении он с нами рассчитался не полностью.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.11.2012
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, что то никто не отвечает на мое предыдущее письмо. И хотела бы еще получить разъяснения по поводу налогов при возврате товара. Если мы (поставщики) принимаем нереализованный товар от покупателя по Торг-12 и сч.фактуре и заносим в 1С через поступление товаров и услуг, вопрос: НДС к вычету необходим? и как это влияет на налог на прибыль?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Я на сайт войти не могла 3 дня почему то... Ну если не хотите можете конечно не ставить Налоговая только спасибо скажет Но вы же заплатили НДС при реализации, почему к вычету не поставить? Возврат уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль (учтите что налоговые базы по НДС и Налогу на прибыль при возврате у Вас будут отличаться. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|