Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.03.2007
Сообщений: 160
Спасибо: 0
|
![]()
Приобретение компа было через АО. Т.е. я поставила проводки Дт 10.9 Кт 71.
С ваших слов я поняла, что Можно его оприходовать в АО как единицу, т.е. сразу Комп Дт 10.9 Кт 71. А затем через документ Передача материалов в экусплуатаци. (у меня это Производство, вкладка Спецодежда и спецоснастка). Это будет Дт 26 Кт 10.9. А на забаланс он сам уходит? Или отдельно вводить? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|