Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста. Наша организация подает документы на участие в конкурсе на проведение у нас аудита,требуется предоставить общее количество дебиторов и кредиторов на конец 2011 года. Как это сделать????
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
ПачИмучкА
Регистрация: 05.11.2010
Адрес: СССР
Возраст: 53
Сообщений: 1,606
Спасибо: 165
|
зависит от того чем вы располагаете. К примеру если у меня есть табличка в эксцеле в разрезе всех моих контрагентов по всем соответствующим счетам (ОСВ) на указанную дату, то я бы включил фильтр и делал отбор сначала оставил строки где дебетовое сальдо, потом где кредитовое сальдо, рядом в столбце проставил "1", и внизу по этому столбцу при фильтре делал бы автосуммирование. Или я неправильно понял ваш вопрос?
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
Я делаю ОСВ по 60 счету на 31.12.12 и ручками считаю у кого дебетовое сальдо, потом у кого кредитовое. Также по 62 счету. Правильно???
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
ПачИмучкА
Регистрация: 05.11.2010
Адрес: СССР
Возраст: 53
Сообщений: 1,606
Спасибо: 165
|
примерно, то что у вас "ручками", у меня заменено доп.столбцом, фильтром и автосуммой.
|
|
|
|
| Сказали спасибо: | opolia2010 (18.12.2012) |
|
|
#5 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
Спасибо)))
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
А почему бы не сделать в программе (если это 1с7.7 ) в Отчетах-Специализированных-Инвентаризацию расчетов с контрагентами (заодно проверить,например,правильно ли разнесены по счетам оплаты(авансы поступившие и оплаченные).Отчет формирует дебиторскую и кредиторскую задолженность (суммы не должны быть с минусом,иначе,что-то неправильно проведено).ИМХО
|
|
|
|
| Сказали спасибо: | opolia2010 (18.12.2012) |
|
|
#7 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
Спасибо) посчитала "ручками" потом через отчеты,одно и тоже получилось,но через программу как-то больше "по-бухгалтерски")))))))))
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
Да , предпочитаю,чтобы программа больше работала,чем я на калькуляторе.
![]() Мне нравится эта Инвентаризация еще и из-за того,о чем я написала: сразу видно,если где-то ошибка и,например,аванс от покупателя случайно проведен через 62.1 счет,или наоборот,аванс поставщику не отнесен на 60,2 счет,или не проведен документ поступления (всякое бывает).
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 | |
|
Азазелька
|
Цитата:
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
Азазелька
|
ты ж до последнего держаться будешь
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
|
#13 |
|
Азазелька
|
на кофейной гуще погадала
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
![]() |
|
|